这个620万通常是按照合同金额计算。也就是说,管理费就直接删照620万计算,不存在开票钱和开票后的哟。
师,我想问一下,我们公司有个项目,挂靠在一家建筑施工单位,我们给他们付2%的管理费,现在他们给项目上开了500万的发票,说要预缴税款费用2%,这个部分要我们公司承担,我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀,我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担?
建筑公司,现在有个A公司的项目要挂靠在我们公司下,合同金额是165万,现在老板说除了要收管理费外,还要收一个本地的综合税负,那这个税负要计算出来呢
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
项目部收取的管理费,这个税费一般谁承担。比如我司开票620万,那项目部收取的管理费是620前扣取还是在这620万中扣。因为这620万会有税费产生
我司有一个项目,挂靠在A公司(分包),挂靠的这个项目开票金额是620万。项目部B收取13.5%的管理费,正常这13.5个点的管理费是在开票620万算还是开票前算?? 目前A公司是按扣掉项目部B的管理费后,620-620*13.5%=536.3退还我司。A公司也收我们管理费企业所得税增值税等各种税费,然后这536.3万再减税费等剩502万退我们。
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,收到建筑服务预付款,客户要求来预付款发票,怎么操作
专家费报销需要哪些附件
其他部门要我提供22~24年的纳税总额,我们是出口退税企业,请问对方要的纳税总额我应该怎么去查询或统计给对方?
是你好,公司收到一笔外汇是香港打过来的款,但是这个货物要出口到俄罗斯,这样的话怎么处理?
请问老师民非组织现金流量表16、19栏,是取资产负债表和业务活动表哪些数据的
老师 我想问一下转销项是什么意思
老师,请问我们公司在建,别人给我们开发票所有的都要备注项目名称吗?
2024年有出售固定资产,年初原值1100000,年末原值900000,年初累计折旧200000,年末累计折旧150000,累计折旧的贷方金额为170000,借方金额为20000,年度汇算清缴时,资产折旧表中资产原值是写哪个,累计折旧是写150000的结转的贷方余额还是写170000的贷方金额
老师,固定资产大修,账务处理入固定资产科目,不填数量是可以的吧?
项目部收的十几个点的管理费,也是按合同620万里面去计算扣减吗? 有没有项目部收的管理费扣减完,然后剩下的金额,当做我们的合同金额?
对了,就按照620万减去扣减的这些项目来做你这边的合同金额。