您好,是的,该计提计提就行的。
老师,你好,我这个月不是申报12月份的工资嘛,申报的时候有5个人要缴纳个税,但是12月份的时候我没有计提个税,1月份发放12月份工资的时候也没有扣除,现在怎么做账呢?报表怎么修改呢?
老师,我刚发现个税12月份应该申报11份工资表,我申报的是12月份工资表,也就是计提的12月份工资表,申报了,现在怎么办
老师,请问,12月份的个税还未申报,如果想的先把12月份的账做完,再申报缴纳12月份的个税,做计提工资的分录,是按照应发数计提的啊,12月份工资表的个税还没计算出来,这个不影响做12月份的账吧?因为12月份的工资也还没发,只是先做计提的账。
老师您好!1月15号发12月工资,1月份做账计提工资时1月份的工资还没算出来,请问可以计提12月份的工资吗?因为每年社保基数变化有些麻烦
老师,12月份做工资表时忘核算个税,1月份发12月份工资时没扣除。2月份申报(12月份)个税时发现有个税要扣缴,然后在1月份工资里扣除了员工12月份的个税,怎么补计提个税调账
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老师,公司营业执照注销,税务方面该怎么操作
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老师,分公司收到涉税风险提示,说可能存在少申报印花税的风险,但是分公司的合同印花税当时是总公司申报了,这要写个说明好点,还是说要去更正,也不知道怎么更正?
老师,跟员工第二次签三年固定期限合同,期间辞退怎么赔偿呢,是按n吗,如果第二次签一年固定期限合同,第三次就要签无固定期限合同了,签了无固定期限合同之后辞退怎么赔偿呢,按2n吗
老师,个税需要计提吗?还是说,个税直接就在次月发放工资的账里体现借方:应交税费-应交个人所得税(实际扣个税的金额),就行吗?
一般这个个税都是需要计提。
个税怎么计提?在计提工资的分录里去做吗?我之前都是在发放的时候,在账务里体现,借方:应交税费-应交个人所得税
也可以,这个也不是必须的
老师,我是想知道,个税怎么计提,是按照实际扣个税的金额在12月计提工资的账里做吗?
对,就是按照实际个税计提的
老师,一般按照哪种做法来?个税按理说,需要计提吗?计提个税也是按照各个部门放进费用,然后,贷:应交税费-应交个人所得税?
是的,没错就是这么做账的