你好,正常的业务是什么的?

之前年度做了一笔账,其他应付款——暂收款,现在要调到其他应付款——工资,怎样通过以前年度损益调整科目入账呢
发现上一年度的收入计入其他应付款了,请问怎么调整?以前的申报需要更正申报吗?
老师,由于公司连续三年亏损,税管员联系自查,经过自查,确实发现了以前年度的一些错账,随后做了以前年度损益调整,请问老师做了以前年度损益调整后,是不是需要到大厅更正以前年度的申报表?是的话,一般需要更正那些报表?
老师您好,以前年度的收款应该做到借:银行存款 贷:应付账款的,但是贷方做错了,做成了其他业务收入了应该怎么调整呢
发现以前年度的收入做错了,做成了其他应付款,现在更正,那要怎么做税务调整呢?之前已经报过税了
请问年终奖必须要交社保吗
9月开出10-11月租金发票,我可以10月直接将10-11月租金计入费用吗
老师好,小规模纳税人企业所得税季报研发费加计扣除怎么不能填写?第一.二季度都申报了研发费加计扣除,是哪里操作问题?
老师,请问一下财务办公用WINDOWS 10好还是window 11好(董孝彬老师)
老师,小规模3%减按1%征收在电子税务局中填列在3%还是1%的位置?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
正常的业务就是我们前年的收入,原来的会计记到了其他应付款,借:银行存款,贷:其他应付款,我现在要更正这个做成收入,但是前年的税我们都已经报过了,我要怎么处理这个税务问题
你好,什么时间开的发票,如果是无票收入的话,直接做到这个月就可以的。
如果有发票要怎么处理呢,款项是21年2月份收到的了
发票开在几月份,你做几月份的收入,你发票开在几月份,你说一下是因为这个涉及到企业所得税汇算清缴。
2021年2月份开的票
你好,如果你在2022年做的话,借银行存款,贷以前年度损益,调整应交税费,然后去修改汇算清缴,在纳税调整明细表收入类填写shuishou金额就可以了
然后增值税申报表如果是按月申报的,在三月份申报填写。
我们是小企业会计准则,按季申报的,意思是我要去修改21年四月份的增值税申报表和汇算清缴吗
对的,是的,是这么做的。