你好; 没有出来的话; 你自己写附表下

老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
小规模在税务局代开了专票,也在代开时扣缴了增值税和附加税,季度申报的时候增值税填完了,也显示了预缴,但是附加税没看见有,那附加税的表要填写吗
老师,您好,已代开专票的同时已扣税,现在申报增值税不含税销售额导入了,有显示已缴纳增值税,但是有扣了附加税的附表二没默认出来,那么还需要填附表二吗?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
但是我现在已经申报了,要不要更正申报,因为我看以前一直也是没填的,系统也没自动弹出来
你好; 需要的; 正常会自动出来的 ;
我试下更正申报了,附表二计税费依据填不了显示灰色的
你好;如果填写不了 ; 是系统 设置的原因; 那你就按照实际应交的增值税来 缴纳附加税
已经在代开专票的时候缴纳相关税费,但是现在增值税申报只显示增值税,也没有附加税,那么申报的税额和实际缴纳税额就有误差了,这样按照实际缴纳的税额做账不用管增值税申报表了吗?
你好; 有多少的误差金额 ? 如果是系统出来的数据 不对的; 就要找税务局处理下数据在报附加税哈
1000多块吧,这么奇怪的,是报表问题吗?我查看以前往年申报的也是没有体现出附加税的
找税务局处理下; 这个是系统问题了
我查到网上又是这样说的
你好; 你的附加税之前就预交过了吗
是的,在税局代开的发票时候就交的了,
你好; 那你在已交税费里面 没法写金额的话; 找税务局问下; 是否可以直接0报; 因为你增值税有金额; 没法直接0报的
可是我现在也不用再缴纳增值税了
增值税申报表
你好; 你直接附加税0报了 ; 你增值税是0 金额; 我 还以为你缴纳了增值税金额
好吧,但是我已经预交了增值税,那么附加税也应该体现出来有预缴的
你好; 如果你增值税是0 ; 你附加税 增值税里面是不是也是0 ; 你看 下; 是0的话; 直接0报
是0的,不用交税了
是的; 那就写0报即可; 是的