你好; 没有出来的话; 你自己写附表下

老师,小规模纳税人出售一处不动产,在不动产所在地过户时,已缴纳增值税及附加税,但是公司没有开销售票,只是用的以前购买不动产时的发票,现在我们还需要开票吗,主要是开了票,我们不是还要交一次增值税及附加税吗
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
老师好,增值税附表一销售数据怎么不自动显示了,需要手动填写。6.1日开税票的销售额(开票时还没抵扣确认进项,已经汇总上传了销项,)这时再报增值税6.1开的销售额算6月份还是5月份?应该算5月份吗?
老师,2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗?2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税,那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了?这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
小规模在税务局代开了专票,也在代开时扣缴了增值税和附加税,季度申报的时候增值税填完了,也显示了预缴,但是附加税没看见有,那附加税的表要填写吗
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
但是我现在已经申报了,要不要更正申报,因为我看以前一直也是没填的,系统也没自动弹出来
你好; 需要的; 正常会自动出来的 ;
我试下更正申报了,附表二计税费依据填不了显示灰色的
你好;如果填写不了 ; 是系统 设置的原因; 那你就按照实际应交的增值税来 缴纳附加税
已经在代开专票的时候缴纳相关税费,但是现在增值税申报只显示增值税,也没有附加税,那么申报的税额和实际缴纳税额就有误差了,这样按照实际缴纳的税额做账不用管增值税申报表了吗?
你好; 有多少的误差金额 ? 如果是系统出来的数据 不对的; 就要找税务局处理下数据在报附加税哈
1000多块吧,这么奇怪的,是报表问题吗?我查看以前往年申报的也是没有体现出附加税的
找税务局处理下; 这个是系统问题了
我查到网上又是这样说的
你好; 你的附加税之前就预交过了吗
是的,在税局代开的发票时候就交的了,
你好; 那你在已交税费里面 没法写金额的话; 找税务局问下; 是否可以直接0报; 因为你增值税有金额; 没法直接0报的
可是我现在也不用再缴纳增值税了
增值税申报表
你好; 你直接附加税0报了 ; 你增值税是0 金额; 我 还以为你缴纳了增值税金额
好吧,但是我已经预交了增值税,那么附加税也应该体现出来有预缴的
你好; 如果你增值税是0 ; 你附加税 增值税里面是不是也是0 ; 你看 下; 是0的话; 直接0报
是0的,不用交税了
是的; 那就写0报即可; 是的