你好; 没有出来的话; 你自己写附表下
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
老师好,增值税附表一销售数据怎么不自动显示了,需要手动填写。6.1日开税票的销售额(开票时还没抵扣确认进项,已经汇总上传了销项,)这时再报增值税6.1开的销售额算6月份还是5月份?应该算5月份吗?
小规模在税务局代开了专票,也在代开时扣缴了增值税和附加税,季度申报的时候增值税填完了,也显示了预缴,但是附加税没看见有,那附加税的表要填写吗
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
工程施工科目和主营业务成本科目的区别在哪里 分别适用于哪种情况
老师,我们公司名下有一层写字楼物业,老板拿去给他的几个朋友注册公司地址,会有什么风险吗?
老师好,物流公司有部分仓储业务,但是没有运输费多,每个月的仓储费,物业费,叉车租赁费,分别计入什么成本科目?
什么身份可以扫脸开票?财务负责人和办税员还有别的吗
事业单位以前年度多付工程款,挂入其他应收款,应缴财政款为0,现在收回上缴财政,怎么做账? 以前挂其他应收款分录是:借:国定资产8 其他应收款2 贷:在建工程10
用的T+系统,今天选单自动生成的应付账款为什么在借方
学校食堂的累计盈余包括固定资产净值吗?
但是我现在已经申报了,要不要更正申报,因为我看以前一直也是没填的,系统也没自动弹出来
你好; 需要的; 正常会自动出来的 ;
我试下更正申报了,附表二计税费依据填不了显示灰色的
你好;如果填写不了 ; 是系统 设置的原因; 那你就按照实际应交的增值税来 缴纳附加税
已经在代开专票的时候缴纳相关税费,但是现在增值税申报只显示增值税,也没有附加税,那么申报的税额和实际缴纳税额就有误差了,这样按照实际缴纳的税额做账不用管增值税申报表了吗?
你好; 有多少的误差金额 ? 如果是系统出来的数据 不对的; 就要找税务局处理下数据在报附加税哈
1000多块吧,这么奇怪的,是报表问题吗?我查看以前往年申报的也是没有体现出附加税的
找税务局处理下; 这个是系统问题了
我查到网上又是这样说的
你好; 你的附加税之前就预交过了吗
是的,在税局代开的发票时候就交的了,
你好; 那你在已交税费里面 没法写金额的话; 找税务局问下; 是否可以直接0报; 因为你增值税有金额; 没法直接0报的
可是我现在也不用再缴纳增值税了
增值税申报表
你好; 你直接附加税0报了 ; 你增值税是0 金额; 我 还以为你缴纳了增值税金额
好吧,但是我已经预交了增值税,那么附加税也应该体现出来有预缴的
你好; 如果你增值税是0 ; 你附加税 增值税里面是不是也是0 ; 你看 下; 是0的话; 直接0报
是0的,不用交税了
是的; 那就写0报即可; 是的