您好,不需要了的,有发票即可
请问,有家供货商,给我们开的专票,他们后来单位注销了,现在付款要付给个人,他只能提供工商注销的登报信息和税务清税证明,可以给个人付吗?
老师,我们的供应商需要冲红之前开过来给我们公司的发票,我们没有抵扣,直接入账了,已经装订了,但是现在他们需要冲红,叫我们退回给他们,我们现在是退原件还是复印件呢?
老师,我们公司员工出差的通行费(可抵扣的)发票税号少了一位,我已经报销了,现在入账时发现了错误。这种还可以重新开具吗?可以找其他过路费发票替代吗?
老师 我想问一下 我们在供应商那边开了一个户 平常都自己拉货 然后他们销售把其他经销商的货走我们户头下单 钱我们不出 他们自己出 发票开在我们公司上 我想问这可以?
老师麻烦问下:我们现在可以报销经销商的交通费,现在经销商提供了发票过来,还需要其他附件吗
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
老师,付款记录这些不需要吗
现在有点懵,像滴滴的都让他们附下行程单的
税法上有发票即可,其他的要求看你们内部管理需求