您好!个税和差额没有关系的,你们的员工发了多少工资,按工资申报个税就好了的

老师,我们出售一台设备给丙公司,假设设备应销售200万,但是我们中间有个服务商乙公司,他们和丙公司对接和在中间提供服务,他们和丙公司谈的最终成交价是300万,其中100万差价我们要付给乙公司,乙公司给我们开具6%增值税专用发票(开票明细:服务费) 那请问老师:1、我们给乙公司的100万怎么做账? 2、这100万能和机器进项一起算这个项目的成本么?
一:老师请问一下:比如我司工程收款合同9%含税价10W,约定客户另外支付2W的其他税费。这2W的费用客户打入我司公账和工程合同一起要开9个点的发票给他,那对于我司来说是不是亏了呢?怎样算才不亏呀老师
老师你好,请问一下我准备和客户谈一个劳务派遣的项目,费用是由工资和其他费用和 税费三项构成,我们是开差额发票,那我在关于差额开票的那个税费要怎么样算出来要包括在这项目费用中呢?假如我现在不含税价是8000元,那个税如何算出来呢?请列个算税费公式我谢谢
我公司是劳务派遣公司,采用差额纳税,在收到对方发来的工资表时候就要给对方开票,我们的成本包括工资、代理费、商业保险三部分。扣除额是这三个数的汇总,但是一开始算的代理费和最后结算的代理费有误差,这种情况怎么解决呢?
你好,老师,请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用(含税金额是40万,我们应该在12月给他们开发票,但是由于发票额度不够开不了,所以客户他们预计了这笔费用),在2024.12月账务中我们的客户(也是往来单位)预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账,分录怎么做,目前款还没转给我们公司,如果我们不做这笔业务的话,我们公司和这个往来单位的往来就对不上,请问这个业务我该怎么做分录,急求急求能解答的老师来回答下,谢谢
没有经验,有出纳经验,想做会计是先学实操还是先考中级
老师,之前计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷:坏账准备。现在坏账转回,是借:坏账准备,贷:资产减值损失吗
请问,汽车折旧年限?
请问,个体户,老板雇用了一名员工,员工工资3000元每月,需申报个人所得税的吗?
我们A公司现在要投资B公司,投了20万的实收资本,那现在要把股权转给C个人,那我可以直接找B公司把20万从B公司退给A公司吗
请问,长期待摊,期限是指3年还是5年?
老师,重复结账成本了(比如:10月结转了,11月又重复结转),怎么写分录账务处理才能平账?
老师 请问怎么在电子税务局导个税申报表?
增值税是教练员缴纳还是驾校缴纳
老师 请问小规模纳税人 现在要冲红去年以前年度的发票还可以吗
老师不是个税,是指差额的税费
您好!差额就是你们收取客户的收入减掉发给员工的薪酬
就是在不确定差额的情况如何算出这个税来,
您好!不知道差额,算不出来增值税的