你好,你可以新增会计科目应付股利

老师帮我看看这几个题 1.[单选题] 短期借款所发生的利息,一般应记入的会计科目是 A管理费用 B投资收益 C财务费用 D营业外支出 2.[单选题] 企业在转销已经确认的无法支付的应付账款时,应贷记的会计科目是 A其他业务收入 B营业外收入 C盈余公积 D资本公积 3.[单选题] 对于预收货款业务不多的企业,其所发生的预收货款可以通过以下账户进行核算 A应收账款 B应付账款 C预付账款 D其他应收款 4.[单选题] 下列属于长期负债的项目是 A应付债券 B应付票据 C应付股利 D应付账款 5.[单选题] 长期借款利息的计算和支付,应通过以下科目核算 A应付利息 B其他应付款 C长期应付款 D长期借款 6.[多选题] 企业的下列筹资方式中,属于长期负债的包括 A发行3年期公司债券 B发行9个月的公司债券 C向银行借入2年期的借款 D融资租入固定资产的租赁费 E发行普通股票 7.[多选题] “长期借款”科目的借方反映的内容有 A借入的长期借款本金 B应计的长期借款利息 C偿还的长期借款本金 D偿还的长期借款利息 E偿还的应付债券利息
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师,补以前年度税,收入,和滞纳金,用了以前年度损益科目,比如 借 应收账款 1130 贷 以前年度损益调整-收入 1000 应交增值税 130 借 以前年度损益调整-税金及附加 500 贷 应交税费-各种其他税(此处简略写) 500 借 应交税费-增值税 130 应交税费-各种其他税 500 贷 其他应付款 630 借 其他应付款 630 贷 银行存款 630 借 以前年度损益调整-营业外支出(滞纳金)50 贷 其他应付款 50 借 其他应付款 50 贷 银行存款 50 有了这些分录之后,我要调整期初余额 资产 增加了 1130 负债 增加了 630 未分配利润 增加了 450 差异50 感觉就是那个滞纳金的问题。但是又不知道问题到底出在哪里 还是我分录有误吗?
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
老师 请问 受益人信息备案 法定代表人证件号 填写的法人 身份证号 后 提示 : 您输入的法人/负责人信息不匹配 请核实后重新输入 ?这个怎么解决?
老师,请问花生米属于免税吗?开票名称是什么了?
利润,净利润怎么算?用减增值税吗?
老师好,请问,出现以下情况该如何处理呢? 1、光伏电站施工合同签订金额,是否必须与开票金额相一致呢 2、实物中,有出现这种情况,施工合同金额是10万,但结算时,因为各种原因(材料扣款等),最终结算金额<10万,造成结算金额与发票金额一致,但与合同金额不一致的情况
老师跨境电商出口退税免税吗
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱是民办非企业
是期初数没有,会计增加不了好像
老师,都已经这样了,麻烦帮我看看这种情况我该怎么做呀,我没有以前年度科目
我个人认为金额不大的情况下,你这边会计科目也新增不了,你这边数据可以结平的话,可以采取你这个方式