你好,入2023年就可以到。

请问老师,我公司本来这几个月我故意不抵扣进项后是需要缴增值税的,可是上面税局突然把财务报表改成了季报,税款也申请了延期申报。那么问题来了,我的进项是该抵扣还是不抵扣呢?抵扣的话我担心季报的时候增值税就又会变成不需要交了。不抵扣的话已经这么多个月没认证进项票不正常啊
老师,1月份没有销项,只有可以抵扣的交通进项和专票,这个还要申报增值税吗,这些专票1月份要抵扣还是要在综合平台抵扣是吗
老师,这个月增值税已经申报还没有交款,又来一张进项专票几百元,是从新认证抵扣更正申报,还是可以入账到23年1月份
更正去年11月增值税申报表,销项税额35000元,因为不可以再勾选进项税额,当时11月申报表有一个税控盘可抵扣金额1180元,现在更正并且使用,是记到现在4月份的凭证还是调整到去年11月记账凭证里?
一张专票已经做到账里进入进项税了,但是当月增值税申报的时候未抵扣这张发票,所以申报进项税和账里的进项税有差异,没有税款产生,这种可以在次月申报表调整吗?
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
这种算跨年费用发票了呢老师,直接入账1月份费用吗,汇算也不用调整?
你好,金额不大的可以的,可以的,不影响的。
1月报表还没有申报,或者可以先入账到12月份,借费用借待认证进项税额,1月再认证抵扣可以吧
可以的,可以这么做的。
老师,我们是软件公司,研发部人员工资计提分录都是入的研发支出-费用化支出可以吗,因为每年都有新的开发,也有老的升级的,计提工资是按照几个项目分开计提费用化支出的,可以吗
可以的,可以这么做的。