你好,就这么做就可以了。汇算期交调增。
老师请问下,今年8月份公司有笔费用支出,当时没有发票,以前的会计账务处理是借:其他应收款,贷:银行存款,现在确定这笔费用提供不了发票,我要怎么做账呢?
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师,今年7月份,我们付了一笔物业费,没有收到发票 账务处理是这样的 借:预付账款-物业费 贷:银存 现在已经确定这个发票回不来了 这笔业务就这样放着不管就行,还是要做另外的账务处理呢?
老师,收到的专票没有单位数量单价,可以用吗
老师您好,请问一下酒店和订房平台之间,收入入账应该包含平台扣点服务费吗
LNG加气站食堂供司机免费用餐的费用计入什么费用,税前扣除标准是什么?
老师 ,您好 有个实操问题怎么也不理解 就是给老板发现金补贴 在发放的时候我看做的凭证是借:库存现金 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 等费用票拿来做的凭证是借:管理费用 -职工福利费 贷:库存现金 怎么看也理解不了 这中间是不是差分录啊
老师,营业执照想注销,一般人,发一下流程
老师,把自己复杂的工作外包了是不是好点?
A投资B公司20万,是B公司的股东,B公司是做直播的,下面有6家店铺,有3家是在A公司下面,但是运营是B 公司的运营,B公司的员工有一些费用报销,这些是发生在A公司下面的店铺,A公司可以直接报销给该员工吗?该员工的关系在B公司,由于该员工不是A公司的员工,如果不能走报销,可以签订个顾问协议,然后走报销吗?
老师您好,我现在科目余额表借方待认证进项税额多了80元,这个数字现在应该怎么调整合适呢
请问,自产自销蔬菜,增值税免税,所得税也免税吗
国外汇来一笔技术服务费,是中国银行,一共100万,先寄来了50万人民币,因为是人民币,所以我想问一下需要给外管局申报么?
预付账款也需要调增吗?都没有进费用呢
你好,你在12月份借管理费用,待预付账款正常做账就可以的,不用一直挂着。
没有收到发票呢 还是可以这样操作吗? 借:管理费用-物业费 贷:预付账款-物业费 再汇算清缴再调增?
可以的,可以这么做的。
我还有房租的发票也没有收到 当时 借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 每个月摊销 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租 这个也是汇算清缴的时候调增,一样的处理方法吗!!
对的,是的,是这么做的。
那这个房租,过完年还是按照正常做账,下一年再继续调增吗?还是可以一刀切了?
可以打可以这么做的
能一刀切吗,既然都不能扣除,如果以后不正常做账,怎么把它甩掉?
可以的,可以这么做的,你们待会儿有审计吗?没有的话就可以。
没有审计哦 那如果不正常做账,那个长期待摊费用-房租,就会一直挂在那,我应该怎么做账务处理?
你好,按月分摊就是了,你这个是支付一年以上的吗?借额管理费用,贷长期待摊费用。
一直到三年分摊完才结束吗?然后每年汇算清缴调增吗?
你好对的 是这么做的