你好,就这么做就可以了。汇算期交调增。

老师请问下,今年8月份公司有笔费用支出,当时没有发票,以前的会计账务处理是借:其他应收款,贷:银行存款,现在确定这笔费用提供不了发票,我要怎么做账呢?
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师,今年7月份,我们付了一笔物业费,没有收到发票 账务处理是这样的 借:预付账款-物业费 贷:银存 现在已经确定这个发票回不来了 这笔业务就这样放着不管就行,还是要做另外的账务处理呢?
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
老师,就是公司开了一笔专票出去,但是没从公户过,是收到另一个股东的账户里的,因为这个公司的打大人 去世了。要注销了,怕过了公户取不出来,那这笔钱应该怎么处理呢?需要写什么材料做为原始凭证吗?
老师我想问一下就是客户预存的钱,然后把发票都开出来了,这个要怎么做账,是做预收款吗?,但是发票已经开了
我公司是提供海上船务服务,船不在公司明细,是个人的船,上个月台风天气把船打翻报废了,保险公司赔了80万,我们花了一些打捞费用,这个账我要怎么做?
老师公司控股投资新公司,这个长期股权投资用缴纳印花税吗
预付账款也需要调增吗?都没有进费用呢
你好,你在12月份借管理费用,待预付账款正常做账就可以的,不用一直挂着。
没有收到发票呢 还是可以这样操作吗? 借:管理费用-物业费 贷:预付账款-物业费 再汇算清缴再调增?
可以的,可以这么做的。
我还有房租的发票也没有收到 当时 借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 每个月摊销 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租 这个也是汇算清缴的时候调增,一样的处理方法吗!!
对的,是的,是这么做的。
那这个房租,过完年还是按照正常做账,下一年再继续调增吗?还是可以一刀切了?
可以打可以这么做的
能一刀切吗,既然都不能扣除,如果以后不正常做账,怎么把它甩掉?
可以的,可以这么做的,你们待会儿有审计吗?没有的话就可以。
没有审计哦 那如果不正常做账,那个长期待摊费用-房租,就会一直挂在那,我应该怎么做账务处理?
你好,按月分摊就是了,你这个是支付一年以上的吗?借额管理费用,贷长期待摊费用。
一直到三年分摊完才结束吗?然后每年汇算清缴调增吗?
你好对的 是这么做的