你好,就这么做就可以了。汇算期交调增。
老师请问下,今年8月份公司有笔费用支出,当时没有发票,以前的会计账务处理是借:其他应收款,贷:银行存款,现在确定这笔费用提供不了发票,我要怎么做账呢?
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师,今年7月份,我们付了一笔物业费,没有收到发票 账务处理是这样的 借:预付账款-物业费 贷:银存 现在已经确定这个发票回不来了 这笔业务就这样放着不管就行,还是要做另外的账务处理呢?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
预付账款也需要调增吗?都没有进费用呢
你好,你在12月份借管理费用,待预付账款正常做账就可以的,不用一直挂着。
没有收到发票呢 还是可以这样操作吗? 借:管理费用-物业费 贷:预付账款-物业费 再汇算清缴再调增?
可以的,可以这么做的。
我还有房租的发票也没有收到 当时 借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 每个月摊销 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租 这个也是汇算清缴的时候调增,一样的处理方法吗!!
对的,是的,是这么做的。
那这个房租,过完年还是按照正常做账,下一年再继续调增吗?还是可以一刀切了?
可以打可以这么做的
能一刀切吗,既然都不能扣除,如果以后不正常做账,怎么把它甩掉?
可以的,可以这么做的,你们待会儿有审计吗?没有的话就可以。
没有审计哦 那如果不正常做账,那个长期待摊费用-房租,就会一直挂在那,我应该怎么做账务处理?
你好,按月分摊就是了,你这个是支付一年以上的吗?借额管理费用,贷长期待摊费用。
一直到三年分摊完才结束吗?然后每年汇算清缴调增吗?
你好对的 是这么做的