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老师,4月份缴费百旺税控费280,没开票已做账.借:管理费用,贷:银行存款,这个月我们没在用了,就给我们退费了,退回来了234元,我要怎么处理这笔业务

2023-06-29 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 17:53

借银行存款,借管理费用-234。

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快账用户5662 追问 2023-06-29 17:55

钱是4月付的,发票昨天开的,但又冲红了,

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齐红老师 解答 2023-06-29 17:58

他还给你重新开吗?因为你们有一部分差额。

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快账用户5662 追问 2023-06-29 18:00

是的,可以要求他重开对吗

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齐红老师 解答 2023-06-29 18:04

可以的,可以这么做的。

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快账用户5662 追问 2023-06-29 18:05

如果不开怎么处理

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齐红老师 解答 2023-06-29 18:10

汇算清交那个管理费用调增就可以的,280减234的金额调增。

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快账用户5662 追问 2023-06-29 18:13

好的谢谢您

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齐红老师 解答 2023-06-29 18:14

不用客气,工作愉快。

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借银行存款,借管理费用-234。
2023-06-29
你好,你们已经抵扣了增值税的吗?
2021-12-08
你好,就这么做就可以了。汇算期交调增。
2023-01-12
你好,这个是什么区间的费用,如果已经做了费用,这个发票附到那个凭证的后面即可
2020-11-18
你好,借:银行存款 贷:销售费用-介绍费
2021-10-29
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