你好,不用的,账上还是按月折旧就可以的,你去填写固定资产加速折旧表就行。

公司的固定资产都是在22.6月后购买的,之前按月折旧。如果税前一次性扣除的话,那12月需要再做个扣除的分录吗?还是直接跟原来一样做按月计提累计折旧的分录?
老师,我固定资产一次性扣除后,账上分录怎么做,把全部折旧的金额一把折旧了,还是要按每个月计提折旧?
老师,小规模纳税人500万以下的固定资产可以一次性扣除,那做账的时候是直接购买次月一次性计提全部折旧还是正常按月折旧,然后纳税申报表调减啊?
老师,关于购进固定资产一次性扣除您看我的理解对吗? 购进的时候分录按照月份计提折旧,然后汇算在进行一次性扣除,还是说我做分录时候直接一次性把计税基础全部计入管理费用呢?
我想问下目前500万以下的,不做固定资产,直接和税务同步一次性扣除是可以的吗?目前会计准则对这一部分怎么规定的,还是说必须账上按月折旧,税务可以一次性扣除?
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
是要填一次性扣除表,还是加速折旧表?我们的固定资产都是电脑这些电子设备,另外12月购买的电脑可以直接计入办公费用吗?单位价值是1万多
你好,一次折旧表,在表格里面选择第二个。账上只能按月折旧。
那12月的固定资产可以直接计入管理费用,不计提折旧吗?单位价值1万多
你好可以的 可以的,
老师那我在这次的季度申报中就可以一次性扣除吗?扣除后23年的账还是要按原来的按月计提折旧吗?
对的是的,对的是的,对的是的