您好,你说你申报的时候?不是直接填申报表吗
小规模纳税人季度开增值税发票不超过9万(月开票不超3万)免增值税及附加税. 小规模纳税人月销售收入不超过10万元,或者按季纳税的季销售额不超过30万元,免征增值税.这是对小微企业的增值税优惠政策. 这个怎么理解,小规模到底是季度开始不超过30万还是9万免税
你好,想咨询一个问题,公司是小规模纳税人,优惠政策季度45万免增值税,那季度开票是46万,那是不是只是这1万元缴纳增值税?
你好,老师,小规模纳税人没有开发票,本季度收入是6万元,填增值税时,选择优惠代码是哪个?
老师,小规模纳税人月收入10万以下,季度30万以下,免增值税。请问自然人代开发票享受这个优惠吗?比如我要代开5w的劳务发票,没有满10万,免税不?
老师你好,小规模纳税人季度收入不超30万,没有开票增值税怎么申报啊
老师你帮我看一下两个人投资额要一样,吉路这个投资人应补齐的钱对吗
同一个产品陆陆续续购进有不同的价格,然后销售的时候也是有不同的价格,那么怎么结转成本?企业没有做进销存,比如购进的时候单价有5元、6元、7元,销售的时候有9元,10元、12元、15元等
老师好,法人有残疾证,可以享受残保金的优惠政策不
老师 我想问一下 老板让我取备用金 那我入账的时候是入老板的还是我的
俺公司以借商贸公司钱的名义让商贸公司往公司转钱,这样可以吗?需要双方需要提供哪些手续?这样对公司有影响吗?
老师,原来三个股东200万。这会进来四个,变成350万注册资本,这属于股权变更吗?
一般纳税人废钢销售出去税率是13%吗
老师,请问在税务局怎么更改办税人
老师开票金额是1000元,税额是60元,报销只报销了价税合计900元,金额是849.06元,税额是50.94元,分录为借:管理费用 849.06 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款 900元,票上税额和实际抵扣差9.06元,做进项税额转出怎么做分录呢。
老师好,请问,税务登记是必须在公司注册30天内做吗?然后,税务登记后,当月就要开始申报各项税费,还是从下月开始申报呀?
我想问一下,申报优惠代码
对填增值税申报表是,不知道选择优惠代码
你截个图给我吧现在
好的,,我是四川省
我不知道这个画圈位置怎么生成的
具体写的位置,和免税代码写哪里
我看不清图片,发的原图一下吧
好的,帮我看一下,
这个也看不清,我就看到了一个未达起征点销售额
那就明天发给你
嗯嗯,可以发的清晰一点的哈
嗯嗯,可以发的清晰一点的哈
先早点休息的吧哈
你看是哪张照片,不清楚
我重新拍
这个图片我就看到了一个什么免税销售额,你圈住的地方
帮我看一下
前边不是有那个减免税性质吗请问
你就告诉我,小规模纳税人季度收入没有超过45万元,报税时选择优惠代码是哪个?
我是四川省
这种是不需要填写的,因为
国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税等征收管理事项的公告》(2022年第6号)规定,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。
请问一下看到了吗?
明天我到公司在实际申报时,再问一下你!
老师,我们公司是做电梯销售或维护的,小规模纳税人季度收入只有6万元,没有超过45万,属于纳税为0,我不知道如何填报申报表具体位置,
我们问一下,没有开发票这6万元收入,是不是填主表本期数货物及劳务的3栏次和19栏次未到达起征点销售就行了吗?其余附表直接不用填吗?
对,就填在小微企业免税销售额
这个位置就可以的了
谢谢你了
不客气的,理解了就好的