你好,可以看一下资产类的具体科目,往来科目哪个是负数,负数的应该重分类到负债科目

老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
老师,我们是施工企业,现在做财务报表出现了一个情况,流动资产和总资产成为了负数,这样好像不合理了对吧。资产怎么能是负数呢?我开票做的应收款,提前收款做的预收账款,是不是科目都不对,应该走工程结算呢?具体应该怎样写分录?
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
老师您好,有一家劳务派遣公司,它的代发工资放在其他应付款—工资那里,现在这个余额是个负数。以前他们都没做不计提一直累积下来这个数有些大了,请问老师这个该怎么处理呢?他计提分录是这样的,借:应付;贷:主营业务收入,其他应付款
老师您好,我公司是建筑公司一般纳税人,2018-2020期间累计有15个左右的小项目没有结算(已经入了成本账有240多万,一直在资产负债表的工程施工科目),现在预计这些项目90%的可能性收不回来款,现在我应该怎么做账务处理啊?这个240多万的成本应该怎么办?
请问会计可以做几个公司吗?
工商年报,没有实缴金额,实缴金额空着,没有填写0,这样可以吗
青豆1斤5元,白菜3斤15元,直接开票4斤20元
老师有个员工只是出差报销差旅费和补助,没基本工资啥的,那这个人入职可以报工资的时候弄成零吗,也就是没出差的时候就工资零申报
取得的住宿发票是计入管理费用还是销售费用?
老师,公司把公司的货车20万卖给张三,张三以他的名字转这个20万到公户上,公司需要开发票确认收入吗
客户用公账汇了18.8万元到公司账户,但是对方不要发票,作为收款方可以开普票吗?开出来公司存档。
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老师,我们现在没什么业务,我看了就是开票的时候走的应收账款,这个科目出现了负数
开票走应收款没毛病,是不是放错方向了,分录怎么做的
恩,我知道怎么回事了,但是老师现在还能走预收账款吗?我有一个预收走了应收
现在还是可以走预收账款的
那是等开发票的时候走冲预收账款吗
开票的时候从借方减少,不要红字冲销
明白了,谢谢老师
不客气,如果问题已解决请给五星好评