你好 这个默认就是这样操作的

老师,年底计提所得税费用时,是用利润表里的利润总额乘以税率吗?我之前又预缴的
老师,去年利润总额是-123728.85,今年利润总额是136080.55,那今年要计提所得税费用吗?如果是按25%计提所得税费用,那该是计提多少呢?
老师好 计提所得税 先结账 利润表上利润总额×所得税税率-所得税费用=本季度计提所得税费用 结转损益之后 做一笔结转本年利润 利润为正数 借:利润分配 贷:本年利润 然后再正常结转 老师 帮忙看看是这样做吗
老师好,年底计提所得税费用,是用利润总额*所得税税率,对吗?
10到12月,利润总额是负数。7到9月计提所得税。年底所得税还用计提吗
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
印花税申报有项全年时限的,这个是申报说明的啊?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的