你好 这个默认就是这样操作的

老师,年底计提所得税费用时,是用利润表里的利润总额乘以税率吗?我之前又预缴的
老师,去年利润总额是-123728.85,今年利润总额是136080.55,那今年要计提所得税费用吗?如果是按25%计提所得税费用,那该是计提多少呢?
老师好 计提所得税 先结账 利润表上利润总额×所得税税率-所得税费用=本季度计提所得税费用 结转损益之后 做一笔结转本年利润 利润为正数 借:利润分配 贷:本年利润 然后再正常结转 老师 帮忙看看是这样做吗
老师好,年底计提所得税费用,是用利润总额*所得税税率,对吗?
10到12月,利润总额是负数。7到9月计提所得税。年底所得税还用计提吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
印花税申报有项全年时限的,这个是申报说明的啊?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的