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老师,我们实际发工资时比工资表少三分钱,这个怎么处理啊

2023-01-13 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 10:13

你好,红虫集体的就可以的,借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数

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快账用户6231 追问 2023-01-13 10:17

老师我们不计提工资,直接发放的时候做管理费用工资,但是发放的时候比后面附加工资表上总金额少3分钱,我可以直接按照实际付款金额做管理费用工资吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 10:18

可以的,可以这么做的。

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你好,红虫集体的就可以的,借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数
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