对的,是的,你有多交的税款,但是这个不一定是多交,有可能你收到了钱,但是还是出现负数,你可以看一下你几月份开始出现的。

你好老师资产负债表里应交税金是负数是什么意思
老师,资产负债表中应交税费期末余额是正数,什么意思?如图
你好 老师 资产负债表上 应交税费栏是负数 表示什么意思呢?
老师你好,图中第25行为负数是什么意思?是我多交税了?
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
既然多交了,为什么这个月还需要交?不能直接从多交里面扣吗?
报表上显示多交实际已经退给你了,你可以查一下的。
我收到了钱,是不是之前增值税进账抵扣返回来的那个钱?
对的,是的,是这么做的,但是他的报表改不过来。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。