你好; 作废重新开; 你发票信息的 税率和单价; 数量要按照合同 里面的去开哈
老师你好,我们单位是卖砖的单位,规格200×300的 单价200 规格200×400的单价300 我开票按 200×300规格的开出去了 12000元 后期发货他们又改单了 同样的砖规格不一样,单价和数量也不一样了,但是总额也是12000 我的发票可以不红冲吗?全部算虚开发票 砖是同一种砖就是规格不一样
老师,我们是贸易公司,出口退税发票工厂刚刚给我们开出来了,但是我报错数量了,对方不肯重新开说,说把其中一张发票数量改了,但是这样单价和前面开的不一样现在吧其中一张数量改了,但是金额和数量,对上的,会影响退税吗
老师,购销合同写了合同价税合计总金额和数量和不含税单价,客户要求开专票。发票有限。最后一张可以不按合同的单价开,只要合同总金额对的上就可以了可以吗
老师,我们的发票单价和合同不一样,两种明细的单价反了 ,但是数量相同,总额不影响,需要作废重新开吗
老师,合同明细单项金额与发票单项金额不符,但总额一样有影响吗?因为合同最终按总优惠价走了,没有注明单项产品优惠价,只是总金额优惠了,但发票是按优惠后的明细开的,这样与合同明细金额就不一致了,这样有影响吗?因为下次可能不给客户优惠了,所以合同单价不能体现单品优惠价,方便下次报价,这样有什么影响?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
但是发票22年5月开的,共四张票两张需要作废重开,重新开的话跨年了,我该怎么办
你好; 跨年了。 红冲发票; 重新开票
费用我该记入22年还是23年
你好; 计入22年去的; 22年
22年贴23年的票可以吗?
你好; 可以的;算补充发票给你