你好 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
老师,我20年的所得税当时未计提折旧,在21年一月份补计提了, 分录是这样做的:借,所得税费用,贷:应交税费-应交所得税。 现在这笔属于20年的所得税,退税下来了。 老师,请问我要怎么调账?
老师去年企业所得税多交了,当时计提和缴纳都是一样的金额,账上是平的。现在退了企业所得税在公账上怎么做分录
你好,我想问一下,我去年三季度缴纳的企业所得税,今年四月份税局给我退回来了,因为六税两费政策,去年我做了计提缴纳,那现在这边退回来的钱怎么做账呢
老师,有一笔多缴的个人所得税在税局没退回来,现在公司要注销了。这笔税费放弃申请退回。请问做账要怎么做
老师好!我公司在21年的时候计提和缴纳了一笔900多的企业所得税,现在税局退税回来了,上月退的,请问分录要怎么出啊
工资总额1300万元,职工平均人数392人,有聘任3名残疾人就业,如何计算残保金
老师,一般纳税人,经营租赁的税率是多少?
张三李四合作施工 ,张李按(7:3)占股,工程款结算额2820万,和发包方约定700万购工抵房,剩余款项由张三收,项目也归张三付,现工地即将完工,工地收支及债权债务如下: 一、已收工程款27999万元 ,剩余21万工程款未到账, 其他应收款4.77万,应付账款3.1万。 二、账上支出合计31277774元 包含:1、工抵房700万 2、成立新公司72.9万(装修费:414366开办费228219.67,固定资产86745) 3、支付工地材料费+人工工资+零星费:23529664 该工地收支账上余额为 : 张三垫付3278493元(2799281-3127774=-3278493) 房屋暂未转售 无法变现 ,新公司也未注销,现二人要分家,核算各自利润及权益,在不考虑税费成本的情况下,应如何清算? 工抵房、公司如何处理,固定资产、工抵房是否要折旧?张三垫付款327.84万如何收回。
我公司收到了背书转让的承兑汇票,有一张银行贴现了,另外一张第三方公司贴现了,会计分录怎么做
老师 请问一下个人委托房产中介出租房子 我们是中介 我们开中介服务费还是房租发票呢 这个房产税那个交呢
老师,收到职工一张报销的住宿发票,电子普票1%,销售方是xx棋牌室。棋牌室能开住宿发票?
新开通的公司怎么登陆个税
请问老师,使用小企业会计准则的企业汇兑收益是放营业外收入吗?需要缴纳增值税吗?
老师,我们是一般纳税人,开的简易计税3个点的劳务票,而且是在异地,想问下:异地预交增值税、附加税、企业所得税咋做分录
是不是开发票就得确认收入,
老师,我们的软件没有以前损益调整这个科木
你好,那就这样处理 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:利润分配—未分配利润
好的,谢谢邹老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。