借银行 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调增小企业会计转则做账的。

你好,我想问一下,我去年三季度缴纳的企业所得税,今年四月份税局给我退回来了,因为六税两费政策,去年我做了计提缴纳,那现在这边退回来的钱怎么做账呢
老师好,是这样的 我在申报12月份的企业所得税 税务局系统算出来的应纳税额和我帐里计提的应纳税额差了9万多 这个差额呢 是今年汇算清缴的时候退的稅 因为这个9万多算是去年的嘛 我帐里就把这9万多给加回去了 我这样做对不对 这样的话和税务系统算出来的就不一致了
老师好!我公司在21年的时候计提和缴纳了一笔900多的企业所得税,现在税局退税回来了,上月退的,请问分录要怎么出啊
老师你好,我想问一下我去年多缴了两千多的税款,今年一月份税务局把我多缴纳的税款退给我了,我的附加税当时缴纳多少,计提了多少,现在退回来的,我账上要怎么做分录?
税务局退了我们公司2019年的多缴的增值税和城建税教育附加及地方性教育税附加,用这个退款,抵减了今年我们房产税的滞纳金,请问分录怎么做
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录