不需要将汇算清缴调增的所得税也预提上

本年暂估计提了费用,但是所得税汇算清缴时没有取得发票也把费用冲销在次年了,汇算清缴还需要纳税调增吗?次年冲销费用以后利润增加是不是重复上交所得税?是次年的所得税汇算清缴再做调减?本年能否不作纳税调增?
年底结所得税,需要将汇算清缴调增的所得税也预提上吗
所得税汇算清缴招待费调增,需要调整上年度报表吗
请问老师,补提和缴纳上一年度汇算清缴的所得税在今年的汇算时需要纳税调增吗?
年底计提所得税需要做调增或者调减吗?还是等汇算清缴后
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
我看以前的会计是先预提的,例如前三季度亏损,第四季度盈利要交5000的所得税,他就提5500,其中500是招待费调增要交的所得税。四季度先交5000,500挂应交税金次年汇算时交,但问题是四季度交税5000,财务报表上所得税按帐务上处理填的是5500,这样对不上。
对不上是正常的,但这样税务允许吗?
按全年累计的利润总额*税率计提