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前一个会计把一家客户的应收账款期初建错了,现在我们应收账款余额比对方少,但是少的这笔钱我们确定已经开过票,交过税了,这笔账该怎么调呢?

2023-01-13 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 15:54

同学你好 更正期初数重新建账不可以吗

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快账用户3137 追问 2023-01-13 15:57

不能重新建账了,时间长了

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齐红老师 解答 2023-01-13 16:00

那你做分录调整吧 冲减

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快账用户3137 追问 2023-01-13 16:01

具体分录是什么呢?

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齐红老师 解答 2023-01-13 16:07

同学你好 借应收账款 贷利润分配未分配利润

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同学你好 更正期初数重新建账不可以吗
2023-01-13
你好,当时收到的时候是怎么做的凭证? 就是说他没有冲减应收账款,但是这笔钱应该是入过账的。要看一下入账的时候怎么做的凭证。
2025-04-11
同学你好,如果现在查出原因来了,把之前做的那笔现金冲银行的,做原路凭证负数冲帐,重新做正确凭证;
2021-02-04
同学你好 当时应该确认收入的 借 银行 贷 主营业务收入 应交税费 -应交增值税(销项税额) 您可以对比下 哪个科目没入账
2024-01-23
你好,借应收账款贷利润分配,借银行存款贷应收账款。
2021-12-01
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