您好,没关系的,之后报正确即可。

老师,12月暂估成本,发票没有,我这边企业所得税汇算清缴进行调整,但是我的账务应该怎样处理,是不是,我暂估挂科目,如果我当时借,主营业务成本,贷,应付账款,现在2月做账处理为,借,应付账款暂估,贷,以前年度损益调整,对吧老师
老师好,想请问下我2月做账的时候,借方主营业务成本,贷方应付账款,错误把贷方输入成了应收账款,而且4月根据那个报表已经申报了,请问我在5月做凭证的时候改过来。但是报税的报表上是错误的,还需要去税务局更正吗?还是等汇算清缴呢时候正确就行了
老师好,我在3月做一笔凭证的时候应该借主营业务成本,贷应付账款,但是我错误把应付账款计成了应收账款,而且当时出来的资产负债表啥的已经报企业所得税了,我现在想在4月做账做一笔凭证把这个调整过来,但是之前的报税不对啊,咋整
老师,21年老板投进来的300万,当时财务是先做到其他应付款,但当年年底做了一笔调整账,借 其他应付款 300万 贷 主营业务收入 300万,但没有附件。我现在想把它调为实收资本怎么调?调为实收资本它会进入的资产负债表资产的哪里?
老师你好,咨询个问题,7月份做了一成本支出,借:主营业务成本 14万元 贷应付账款 14万元 8月这笔业务金额有变化,对方单位已经将14万元的发票作废冲红,现在我做这个凭证时,借:主营业务成本-14万元,贷:应付账款-14万元 应付账款是平了,但是主营业务成本就成负数了,请问这样做是不是不对(新手会计请教)谢谢
您好老师,我单位做了干了一批活,纯劳务的人工的,管道安装,我可以开发票内容为 劳务*管道安装吗
我们公司目前欠客户的票10几万,先在对方公司财务没问我们要我们先欠着可以吗,或者我们能有什么好的方式处理
老师,这是什么?每个地方每个公司都要做吗?
分公司可以用总公司的车嘛,分公司是独立经营的独立纳税的,需要签合同啥的嘛,做过这个业务的老师来,急急急
城建税的计税依据应扣除期末留抵退税退还的增值税额,但是退还了不抵进项税,只抵减了附加税计税依据是为什么,怎么写这抵减分录啊?
股权转让合同11月签的,刚通过税务审核,现在报印花税超15天了,是不是属于逾期了
老师您好,我公司接了一个建筑服务项目,开具发票建筑服务*工程款价税合计66万多,其中劳务部分分包给了另外一家公司,对方给我开具了建筑服务*劳务费发票价税合计32万,请问申报增值税时,可以抵减这部分分包款吗
老师 青岛地区报考中级的条件是啥
2022年的定额发票,现在还能用吗,
公司的海关编码在哪里查