您好,没关系的,之后报正确即可。
老师,12月暂估成本,发票没有,我这边企业所得税汇算清缴进行调整,但是我的账务应该怎样处理,是不是,我暂估挂科目,如果我当时借,主营业务成本,贷,应付账款,现在2月做账处理为,借,应付账款暂估,贷,以前年度损益调整,对吧老师
老师好,想请问下我2月做账的时候,借方主营业务成本,贷方应付账款,错误把贷方输入成了应收账款,而且4月根据那个报表已经申报了,请问我在5月做凭证的时候改过来。但是报税的报表上是错误的,还需要去税务局更正吗?还是等汇算清缴呢时候正确就行了
老师好,我在3月做一笔凭证的时候应该借主营业务成本,贷应付账款,但是我错误把应付账款计成了应收账款,而且当时出来的资产负债表啥的已经报企业所得税了,我现在想在4月做账做一笔凭证把这个调整过来,但是之前的报税不对啊,咋整
老师,21年老板投进来的300万,当时财务是先做到其他应付款,但当年年底做了一笔调整账,借 其他应付款 300万 贷 主营业务收入 300万,但没有附件。我现在想把它调为实收资本怎么调?调为实收资本它会进入的资产负债表资产的哪里?
老师你好,咨询个问题,7月份做了一成本支出,借:主营业务成本 14万元 贷应付账款 14万元 8月这笔业务金额有变化,对方单位已经将14万元的发票作废冲红,现在我做这个凭证时,借:主营业务成本-14万元,贷:应付账款-14万元 应付账款是平了,但是主营业务成本就成负数了,请问这样做是不是不对(新手会计请教)谢谢
老师,现在是不是个人提供运输服务的按经营所得来报个税?
应收款40万收不回来,要怎么处理
公户和个人的往来款 账不平怎么办
中药饮片销售企业,收到上游厂家退款,没有入库,也没有抵扣,会计分录可以借:银行存款200 借:应付账款-200元,可以吗?
老师。购买拖把、扫把记入什么科目?
老师您好,职工出差在某代理平台订购酒店,对方收取代理费用,开代订酒店专票给我可以抵扣吗?
可以发一份这三个表的电子版本?
老师,我在主营业务成本—提供劳务成本下增加了一个子科目,现在想删除,怎么也删除不了,该怎么解决呀
老师,请问新建厂房的水电安装计入了基础设施-安装工程,那现在签的合同是车间厂房水电安装,是计入基础设施,还是厂房的建设成本里
老师,您好!我想问一下,我们从个人手里购买的生鲜蔬菜,属于自产自销的,我们可以自己开售后发票吗?