你好 会计分录的话 借:应付账款 贷:其他应收款 不过实际最好三方有相关的协议 证明是这样一个资金流转 最好是一份协议3家都盖章的

行政单位,我单位给A局的单位人员交社保391,个人部分分录为借,应付职工薪酬-个人-养老保险,贷基本户, 单位部分,借工资福利费用,贷基本户 预算会计借财政拨款支出,贷货币资金 现在A局把这笔钱打到我们单位账户了,我收入应该怎么记,求具体的分录
老师,请教一下,A单位收到B单位款253787元,含违约金10987元,,A 单位应收B单位货款103000,另收多开票税金及违约金42000元,剩下的(253787-145000=108787元要支付C 单位),这个剩下的108787元由A单位支付律师费1万,还剩下98787元给C单位,要怎么走流程比较好? 主要是这个98787元的流程原来B单位有预付现金给A 单位8万元,这8万元要退回,首先的从公账支出这8万元才行。相当于C单位利用A单位与B单位进行往来,98787元是C单位的获利
我单位2018年支付了500万元征地款,当年已经入费用和支出了,后来2021年单位改制,把当时征得的土地划拨给下属一个公司使用。该公司打款500万元作为征地款,我单位之前付款相当于垫付款,请问会计如何做账务处理几调账之前帐?
我单位2018年支付了500万元征地款,当年已经入费用和支出了,后来2021年单位改制,把当时征得的土地划拨给下属一个公司使用。该公司打款500万元作为征地款,我单位之前付款相当于垫付款,请问会计如何做账务处理几调账之前帐?
我们单位贷款150万,理由是付货款,银行直接把150万打给飞飞公司,然后飞飞公司把这笔150万打给我们单位,这个我应该怎么做分录?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?