你好,如果按照合同日期打款的,那么要确认收入和税费,没开票你就做无票收入,下次开票了就冲无票列的数据,实际开票就填在开票处就可以了。
老师,我们公司11月份开了230万的发票,交了增值税。12月份这230万发生了退票退货。我们开了红冲。12月份开正数票170万。那我们12月份不需要缴纳增值税,申报表怎么填写呢?
老师我们公司是次月发放上月工资(2022年1月发2021年12月工资,但是我12月申报税时我已经把个人所得税申报了,这种情况该怎么弄呢)
老师好,我们账户2022年12月公司账户到账105000元,并且没有开票,但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500,也就是我填的未开票收入少了,我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗?还有就是12月到账的收入没有开票,就在12月申报表上算未开票收入吗
老师,您好,对方公司2022年12月已经给我公司打了工程款,但是还没有开发票,那么我申报12月份增值税的时候我需要怎么申报呢?怎么填写申报表?
老师 您好,我11月和12月份工资2023年1月发,但我12月申报所属期报的工资是11月份的,但我12月份工资有超出5000的个税缴款,这我怎么更改申报,我12月份工资还没报呢?主要还有税金呢
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
按照正常填增值税报表和纳税申报即可,找到你的适用税率项填列
那是对方给我的预收预收工程款。填无票收入么?
如果是预收,那就可以不用确认收和税费。
意思是说预收工程款可以先不填申报,到实际开票的时候再申报?
我以为是要预缴税款,按照2%预缴
如果你是外经2%是要的缴的。并且 在外经当地缴纳。如果是正常预收就不交了
外经是啥意思?
就是比如,你自己做工程 的,你的工程 不在你的公司所在地,要跨区跨情况,叫外经,在工程地需要2%预交。如果你是做工程 的,别人给你付工程 款,一般就不存在了
我的理解是在公司注册所在地预收工程款,可以到实际开票的时候填写增值税申报表。如果工程地不是在公司注册地,那么就得在公司注册地预缴2%的税款。对么?老师
也可以这么理解哈,工程 不在所在地就预缴。
好的,谢谢老师
不客气。祝你工作顺利