你好,如果按照合同日期打款的,那么要确认收入和税费,没开票你就做无票收入,下次开票了就冲无票列的数据,实际开票就填在开票处就可以了。
老师,我们公司11月份开了230万的发票,交了增值税。12月份这230万发生了退票退货。我们开了红冲。12月份开正数票170万。那我们12月份不需要缴纳增值税,申报表怎么填写呢?
老师我们公司是次月发放上月工资(2022年1月发2021年12月工资,但是我12月申报税时我已经把个人所得税申报了,这种情况该怎么弄呢)
老师好,我们账户2022年12月公司账户到账105000元,并且没有开票,但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500,也就是我填的未开票收入少了,我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗?还有就是12月到账的收入没有开票,就在12月申报表上算未开票收入吗
老师,您好,对方公司2022年12月已经给我公司打了工程款,但是还没有开发票,那么我申报12月份增值税的时候我需要怎么申报呢?怎么填写申报表?
老师 您好,我11月和12月份工资2023年1月发,但我12月申报所属期报的工资是11月份的,但我12月份工资有超出5000的个税缴款,这我怎么更改申报,我12月份工资还没报呢?主要还有税金呢
报税时点第三方啥意思
政府,拨付收益资金,集体经济会计制度没有营业外收入科目,用补助收入科目,可以吗
甲方出场地出原料,乙方出设备出技术给甲方加工砂石,甲方按合同规定6元/吨加工费付给乙方,税费由乙方承担,甲方结算加工费时扣除7个点的税怎么理解?
老师。请问,我们公司给a公司开具了发票,应缴纳的税金由c公司承担并且已打款到我们账户,请问我应该怎样做账
甲方出场地出原料,乙方出设备出技术给甲方加工砂石,甲方付加工方,合同规定6元/吨加工方,甲方结算加工费时扣除7个点的税怎么理解?
老师您好!银行扣除的年费这属于财务费用对吗?分录是不是应该为借 财务费用 年费 贷 银行存款
老师,就是抖音直播带货赚钱吗,现在是旅游淡季,老板要做个抖音直播赚钱,感觉有点离谱
一般户打支付货款,没走基本户,发票开进来就要是一般户的是吗,能正常抵扣吗
老师,请教一下 求外部融资需求时,已知条件没有敏感性资产和敏感性负债的比例,这时,敏感性资产和敏感性负债的比例怎么确定?是按敏感性资产占营业收入的比例确定,还是占总资产的比例确定呢?\'
老师你好,公司在海南购入房产,准备先出租,这个按投资性房地产处理入账,还是按固定资产入账
按照正常填增值税报表和纳税申报即可,找到你的适用税率项填列
那是对方给我的预收预收工程款。填无票收入么?
如果是预收,那就可以不用确认收和税费。
意思是说预收工程款可以先不填申报,到实际开票的时候再申报?
我以为是要预缴税款,按照2%预缴
如果你是外经2%是要的缴的。并且 在外经当地缴纳。如果是正常预收就不交了
外经是啥意思?
就是比如,你自己做工程 的,你的工程 不在你的公司所在地,要跨区跨情况,叫外经,在工程地需要2%预交。如果你是做工程 的,别人给你付工程 款,一般就不存在了
我的理解是在公司注册所在地预收工程款,可以到实际开票的时候填写增值税申报表。如果工程地不是在公司注册地,那么就得在公司注册地预缴2%的税款。对么?老师
也可以这么理解哈,工程 不在所在地就预缴。
好的,谢谢老师
不客气。祝你工作顺利