您好,自己这个申报只能汇算清缴时候你填写收入劳务报酬下面,个人自己去申报3.1号才可以去申报
就是客户要开票,所以本月办理的税务uk,刚刚开了发票,以后也没有业务,不会操作申报和个税扣缴,想问下怎么才方便操作呢,可以让税务局操作吗 ,如果自己操作是否比较难呢,有哪些需要操作呢,个税还有申报,再没有其他的了吗
单位做临时劳务的开的劳务发票下有个人所得税由支付方代扣代缴,请问怎么在个税系统里操作缴税呢?
请问:自然人代开劳务费发票,税务局没有扣个税,支付方也没有扣个税,自己怎么报?在手机个税APP操作吗?如果是,请问:在哪个模块进行操作?
个人代开劳务报酬发票,个税由支付方代扣代缴,请问支付方怎么在自然人电子税务局点击哪里可以代扣代缴呢?
老师,请问核定征收的个体,年度汇算可以个税APP里操作吗?个税APP里生产经营所得里没有自动生成上年度的收入。这种情况是不是必须在自然人税务扣缴端里进行操作?个体户没有账,他的收入是否根据开票金额来计算?成本这一块儿怎么填列呢?没有账可查。
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师