这个是填写你的资本公积和实收资本的,如果之前已经缴纳过了,就不需要缴纳了。

老师好,请问增值税发票货物名称开票有什么要求吗?需要开到具体的名称吗?例如:买了一个花洒,工厂开票是:金属制品*五金件。卖给客户也按这个开,但是客户说不符合规定,一定要开成名称带“花洒”的,这样我进项跟销项开的名称就不对应了,如果不带“花洒”会不符合税局规定吗?求老师解答一下,谢谢。
老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
老师 我们电子税务局税费种认定 印花税-仓储保管 申报的时候那表会有仓储保管0购销合同(真实数据),但是这个月申报印花税的时候因为不是报表合并了吗,我们报印花税只有认定的仓储保管这一项,不能增加税目(但是我们实际业务是购销合同), 然后我们就去大厅更改这一项税目 把仓储保管改成了购销合同 然后正常申报购销合同了 但是今天专管员打电话又说我们印花税-仓储保管没有申报,为啥啊
老师您好,我把开错的发票分了好几个月冲红了,导致我每个月申报表和金税盘的数据不一样,我就跟税管员打电话,虽然有风险提示项,但是他都给我过了,这次是我重新把冲红的开出来了,这些我都之前上税了,现在又出现了税款,然后税管员也不知道怎么办,我就只能咨询老师,因为我也不会填,麻烦您说下,谢谢啦
老师,我问下核定了印花税营业账簿,年度申报的,这个是0报还是怎么报呀?计税依据是什么呀? 我本年实收资本有发生额,我记得实收资本印花税好像是资金账簿,不太确定这个营业账簿是不是就代表实收资本
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
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之前已经缴纳过了,零申报就行。
1单位从22.7月份成立,资本公积和实收资本都没有到位, 2这个账簿和账本有没有关系,就是银行存款,现金存款日记账,是不是这个5元一本,一年缴纳个20或者30, 求解谢谢老师
第一个填写零就可以的,第二个这个早就不申报了,七月份之后就改了,没有账本子的印花税了,不交也不需要申报。
现在是管户联系我让我申报,我进去看了一下,营业账簿,营业账簿指的是实收资本和资本公积吗?我0申报啊?
对的,是的,是的,是这么做的