直接手动修改附加税中的计税依据
申报增值税的时候电子税务局增值税申报表附表一界面都是全灰色的…无法填入数据……怎么办
请问老师,现在我在电子税务局作废了本月申报的增值税申报表以及附加税申报表,也查询到了本月增值税以及附加税未申报。为什么我现在重新填报增值税申报表时,保存,提示数据已申报,不允许保存。是什么原因?
为什么在申报一般纳税人增值税的时候,填写申报附表(四)的时候,它提示要先填写增值税纳税申报表
请问电子税务局填写附加税申报表的时候,显示的增值税税额为什么跟增值税主表申报的增值税税额数据不一样呢?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
老师请问在哪里修改,怎么修改啊?
直接手动修改附加税附表,好象是附表5
就是修改附加税申报附表的增值税税额吗?
就是修改附加税申报附表的增值税税额。
请问老师为什么我这增值税申报出来的数据是两份
不清楚。税局的系统许多数据都是自动出来的