这个的话你直接按照发票金额入账就行了,后面如果说有尾数差异,调整到营业外支出或营业外收入。
民间非盈利组织,发现一张今年7月开出的票,3万多,今年不会拿到钱了,请问现在怎么处理,7月开票的时候也没有做过账账务处理
老师,我想问一下,发票多出了一分钱,这一分钱要处理掉,那账务处理怎么做呢? 实际少一分钱,开票开多了一分钱。
已经开票给客户,客户因为产品质量问题扣了一部分款,实际收到的钱和开票金额对不上,这种怎么做账务处理呢?会计分录怎么做呢?
开发票的时候因为进位问题多开了4分钱,怎么做账务处理
因为业务交接问题,我们公司收了1000,开了6000的票,相当于我们公司多给对方开了5000的票价,想下次开票的时候少开这5000,这种怎么做账写分录呢?
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
做财务费用可以么?
嗯,建议的话放营业外支出,因为你这个放费用的话不太合适。
二级科目写什么
二级科目可以放到其他。