这个的话你直接按照发票金额入账就行了,后面如果说有尾数差异,调整到营业外支出或营业外收入。

老师,我想问一下,发票多出了一分钱,这一分钱要处理掉,那账务处理怎么做呢? 实际少一分钱,开票开多了一分钱。
已经开票给客户,客户因为产品质量问题扣了一部分款,实际收到的钱和开票金额对不上,这种怎么做账务处理呢?会计分录怎么做呢?
开发票的时候因为进位问题多开了4分钱,怎么做账务处理
因为业务交接问题,我们公司收了1000,开了6000的票,相当于我们公司多给对方开了5000的票价,想下次开票的时候少开这5000,这种怎么做账写分录呢?
老师,付款付了38000,然后客户发票多开了一分钱怎么做账务处理
一个面霜,规格是50g/盒,但供应商提供的发票和随货同行单都是50g/瓶,请问发票开50 g/瓶我可以收吗
朴老师,我公司是电商公司,24年8月份成立,24年是企业所得税和增值税都是0申报的,24年所得税的汇算清缴也已经早就做完了,24年当时没有人做账,我现在在补24年的账,我现在做账就按照当时汇算清缴时报送的报表来做呗?
实缴出资额(万元)这个怎么填写,还没有实缴,然后实缴时间怎么填写,还有出资方式
老师,自然人股权转让。S局称25年购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销,如何调表?是要提前进行汇算清缴吗?
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?
做财务费用可以么?
嗯,建议的话放营业外支出,因为你这个放费用的话不太合适。
二级科目写什么
二级科目可以放到其他。