那你现在就是借应收票据10万,代应收账款9万,同时贷其他应付款1万,如果说这个钱给了,就是贷银行存款。
电子承兑10万背书给A公司贴现,收到A公司98000,请问怎么做会计分录
公司账户汇10万给卖承兑的公司购买了一张电子承兑汇款10金额,然后支付给供应商货款,这样会计分录怎么做,这样操作合理吗,对税务局
转50万给对方公司(江苏润力),对方退回一份电子承兑50万,请问怎么写分录?电子承兑付了材料款如何写分录?
公司银行账户收到10万 备注 承兑贴息。 问了情况,是电子承兑10万拿去贴现了。 所以银行收到10万。 实际个人账户给对方打款了贴息的钱,比如5000元 这个分录怎么做
客户付款电子承兑10万,其中5万是属于本公司,剩下的5万是其他公司的。这个怎么做账
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么