在12月份借税金及附加,贷应交税费。

老师,年末是不是要把利润表本年累计的利润总额转到利润分配-未分配利润,但是我计提的有成本,明年汇算清缴之前不一定要的到票,所以本年利润现在是负数,明年说不定就要交所得税了,那我利润本年累计的利润总额不准,直接转还是怎么做
老师,22年利润总额是负数,没有预缴所得税,汇算清缴有业务招待费需要调增,这样利润总额就和财务报表的利润就不一致了,需要调整财务报表吗?
老师,就是在税金及附加,之前是有一笔少计提了一分钱,致使利润表利润总额比所得税的利润总额多了一分。怎么调账
所得税汇算清缴提示利润总额跟年度会计报表利润总额不一致,因为税金附加计提少了,我是按所属期填写的
老师,二季度申报所得税,如果享受研发费用加计扣除,利润表就会跟所得税申报表不一致,没有关系吧,利润表,比如利润表利润总额是150万,享受研发费用加计扣除后利润总额就只有几十万了,
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
直接做一比这个就可以了是吧老师,和本年利润没关系
你好,在12月份儿做,不要做到2023年。