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请教,我们22年末应交税费余额为-43125.06,具体明细如下,您帮我看看,还需要做分录么?

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2023-01-14 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-14 16:33

主要是留底进项税造成的借方余额,这个不需要在做分录的

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快账用户2165 追问 2023-01-14 17:43

谢谢老师,辛苦了

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快账用户2165 追问 2023-01-14 17:52

老师,就像这个表里,那个减免税款280,当时19年忘抵了,增值税报税里面也没有体现这笔,这个可以把它做掉么?

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主要是留底进项税造成的借方余额,这个不需要在做分录的
2023-01-14
进项税额是负数21万????借销项税额 22万,进项税额转出100  贷进项税额-21万,贷转出未交增值税,22万%2B100%2B21万 借转出未交增值税,22万%2B100%2B21万 贷未交增值税,22万%2B100%2B21万 
2021-03-24
你好,如果是应交税费-应交增值税的留抵,不用结转.
2022-01-15
你好,同学,其余两个分录 借:递延所得税负债100000 贷:所得税费用100000 借:所得税费用100000 贷:递延所得税资产100000
2024-12-11
你好 1、账和报表税金对上了 2、税金余额可以全部调平,差额挤入管理费用中
2024-01-09
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