您好,您这个可以让税务增加一下服务

老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
请问一下大家,我们是小规模纳税人,商贸公司,属于货物劳务纳税人,11月开了一张技术服务电子普票,填报增值税申报表的时候带不进服务那一列,请问加副行业可以吗,还是可以冲掉这个月重新开?
老师,我们是一家小规模纳税人,现在我准备在电子税务局申报增值税,2023年1月份开了一张3470元的普票出去,当时因为国家关于开票税率文件没有下来,我们是按照3%来开的,后来文件下来是1%,因为发票已经给对方了,所以没追回重开,请问一下现在我在申报时需要怎样填写表格呢?
我们是个体户,22年的时候,张三在税务大厅代开了一张61292的机械租赁费发票,现在税务的打电话过来说让我们联系张三做22年的个税申报补税,我们也联系不上张三了,现在是说让企业更正22年12月的个税申报,把这个报到劳务报酬里面,我们尝试操作可以填进去,但是有12710.08的税款。如果现在这样操作企业不仅要承担这个税款,还有滞纳金。 我想问一下 ①这种个人代开的发票,是不是应该是个人自行申报,个人承担税款。 ②如果我们企业再报一次是不是不合理,应为开票开进来时做了一次费用,现在申报劳务报酬是不是相当于又做了一次费用。
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
如果和我们的经营范围不太相关,税务会拒绝给我们增加吗?
这个是不会拒绝增加的
胡歌老师你好,请问是他当时给我们增加后,我们重置申报表,就可以带进数值了吗
对,更新一下应该就好了的