你好,没问题,是可以这么操作。
我很纠结这个印花税怎么申报的,我们公司从7月份系统跳出来申报印花税,是按月申报的税款名称是道路货物运输合同按照运费总额贴花,我7月份开了票,我没有申报印花税,8月份我也想零申报,能不能等9月份申报税的时候把7月8月9月份的印花税一起申报
单位下半年就没缴过印花税,单位没有签合同,我就没缴纳,现在2023一月份在申报第四季度的报表,我可以全年收到材料发票和运输发票,开具销售发票一次性申报印花税?这样操作会不会印花税突然缴纳多了,会不会下风险?这样做会不会有滞纳金?应该怎么处理好?
印花税申报能不能选择下个月一次把上个月开了票的合计金额算作印花税的申报依据,不写对方单位名称
印花税申报能不能选择下个月一次把上个月开了票的合计金额算作印花税的申报依据,不写对方单位名称
印花税是不是可以按合同金额去计税也可以按发票金额去计税的?按次计税的是不是每开一次发票就要在15天内去报印花税了?印花税所属期是不是就是当月申报的那个月份的时间
老师,图中答案是什么
老师,请问图中答案是多少
老师麻烦问一下,企业所得税汇算清缴调增的税费怎么做账。小企业会计准则
老师,请问这个电子发票的备注栏是这样写的,可以吗?
老师我们公司是生产的产品是季节性的现在停产了,要在10月份生产这期间我用社停工损失科目吗?
老师,蔬菜,肉,米,油,调料如果开专票税率是多少
请问公司给股东分红,是在公司的个税系统里替股东代扣代缴个人所得税吗
实际发放股票股利分录咋做啊,影响权益吗
请贾苹果老师回答谢谢!应该账款跟别人对账有差异,凭对账单可以直接做账调差异是吧
老师,我之前工作离职了,现在在记账公司特别痛苦,总是想不开,我很担心以后都找不到合适的工作了,因为我特别脆弱,还社恐。请老师开导一下我,我最近都抑郁了。