你好,没问题,是可以这么操作。

问一下老师们,印花税从7月份起改为按季度申报,这十月份报7.8.9三个月的,但计税依据现在除了销售额之外,购进来的也要申报。想问一下,经纪服务公司,1:如房产中介A,承接了一个楼盘销售后,除了自己销售,还分给其余的中介B销售,B中介公司开来发票给A公司,该B公司开给A公司的发票金额,A公司要不要报印花税呢?2:A公司因为内部装修,购买的材料,材料开来专票,该材料票的金额要不要报印花税呢?
单位下半年就没缴过印花税,单位没有签合同,我就没缴纳,现在2023一月份在申报第四季度的报表,我可以全年收到材料发票和运输发票,开具销售发票一次性申报印花税?这样操作会不会印花税突然缴纳多了,会不会下风险?这样做会不会有滞纳金?应该怎么处理好?
印花税申报能不能选择下个月一次把上个月开了票的合计金额算作印花税的申报依据,不写对方单位名称
印花税申报能不能选择下个月一次把上个月开了票的合计金额算作印花税的申报依据,不写对方单位名称
印花税是不是可以按合同金额去计税也可以按发票金额去计税的?按次计税的是不是每开一次发票就要在15天内去报印花税了?印花税所属期是不是就是当月申报的那个月份的时间
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?