您好 劳动增加值: 反映企业生产过程中产出超过这一过程中间投入的价值 理解的是也买进A等材料,生产出B 销售后,B与A之间的差为劳动增加值

你好老师,运输公司,20年法人个人投资了一辆运输车,当时做账是, 借:固定资产,贷:实收资本 现在100000元转让出去,收现金的做账: 借库存现金 100000 贷固定资产清理 98058.25 应交税费、应交增值税销项(100000/1.03*0.02) 1941.75 (应交税费应交城市维护建设税 应交税费教育附加费 应交税费地方教育附加费)后面的附加税还要吗? 这个税我不懂怎么计算,不知道对不对,想问问老师怎么计算? 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
资料:某企业2001年12月末,有关损益类帐户本月发生额资料如下:主营业务收入400000元主营业务成本250000元销售费用3000元,税金及附加10000元其他业务收入5000元其他业务成本5000元投资收益7000元管理费用10000元财务费用8000元营业外收入5000元营业外支出2000元公允价值变动损益(收益)3000元要求:据上述资料:1、结转收入、收益2、结转成本、费用3、计算并结转应交所得税(税率25%)(无税前调整项目)4、按净利润10%提法定盈余公积。5、按净利润30%计算应付投资者利润。能解答就解答不能别回
甲股份有限公司为制造业一般纳税企业,假定所得税税率为25%。其销售价款不含应向购买方收取的增值税额,增值税税率为13%。该公司2020年度内发生如下经济业务:1.销售产品,销售价款为2000万元,该批产品销售成本为1250万元,款项尚未收到。(逐笔结转销售成本)2.收到罚款15万元,存入银行。3.以银行存款支付罚款2万元。4.应记入“税金及附加”账户的城市维护建设税为25万元。5.计提短期借款利息8万元6.以银行存款支付销售费用5万元。7.计提生产用固定资产折旧100万元,计提管理用固定资产折旧50万元.8.以银行存款支付其他管理费用20万元。编制2020年的利润表利润表编制单位:甲公司2020年度单位:元项目本期金额上期金额一、营业收入减:营业成本税金及附加销售费用管理费用财务费用加:投资收益二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额减:所得税费用四、净利润
2.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事汽车零部件的生产和销售,企业所得税税率为25%,2×21年利润表如下表所示:利润表编制单位:甲公司2×21年单位:万元项目本期金额上期金额一、营业收入A50172减:营业成本4731033762税金及附加835712销售费用95277112管理费用59694469财务费用799825加:投资收益(损失以“-”号填列)00公允价值变动收益(损失以“-”号填列)00二、营业利润(亏损以“-”号填列)2165D加:营业外收入B125减:营业外支出6557三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33003360减:所得税费用C840四、净利润(净亏损以“-”号填列)2475E要求根据甲公司的利润表回答以下问题:(假定应纳税所得额等于利润总额)(1)会计基础主要有哪些?利润表的编制以什么为基础?从甲公司的利润表上可以了解到该公司的什么信息?(10分)(2)计算表中A-E英文字母代表的金额分别是多少?(10分)(3)利润表中营业收入项目的金额是根据哪两个会计账户本期发生额确定的,营业成
增加值=劳动报酬+固定资产折旧+营业利润+应缴税费总额(增加税+所得税+营业税金及附加),麻烦资深老师能回答的解释这个公式(不理解的不要回答,谢谢)
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?