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年底预提费用和年终奖。预提费用和付款,都是借管理费用 贷其他应付款。预提年终奖怎么做分录?借管理费用 贷其他应付款还是贷应付职工薪酬科目?

2023-01-15 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-15 15:18

您好,这个贷方是属于应付职工薪酬的

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快账用户6404 追问 2023-01-15 15:25

预提费用是 贷其他应付款。奖金就和计提工资是一样的是么

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齐红老师 解答 2023-01-15 15:25

嗯对是这个意思的

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您好,这个贷方是属于应付职工薪酬的
2023-01-15
你好 可以 二级科目工资就可以。
2021-01-27
你好,不可以,职工薪酬不可以用预付账款,第一个分录不需要
2021-02-23
同学你好 用第二种来做吧
2021-05-31
你好,计提应该是借管理费用贷应付职工薪酬工资。
2022-05-11
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