你好,看一下你上期的季度申报表对应的数据填写

#提问#老师个人所得税申报的时候提示要怎么处理
老师好 请问我申报企业所得税的时候有风险提示,之前财务报表我申报过一次但是数据错了,我昨天重新改正了,但是今天申报所得额风险提示财务报表的利润表的数据是我之前错的 这咋回事
老师,我在申报企业所得税的时候,有这个风险提示?请问怎么处理
老师,你好在申报季度企业所得税时候,数据核对了,没有问题,风险一直提示?
请问老师,企业所得税出现风险提示,企业佣金支出未足额申报,该怎么处理?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
每个季度的季初就是上个季度的季末数,季末数等于季初数加上本期增加数,减去本期减少数,是这样吗
是的呢,你的算法是正确的呢