你好;你佣金是收到的发票; 你去看看你收到佣金发票是好多; 你做账金额是好多。是否有差异金额;
申报企业所得税,税务局提示企业佣金支出未足额申报
老师,企业所得税出现风险提示,企业佣金支出为未足额申报,什么意思
老师,我在申报企业所得税的时候,有这个风险提示?请问怎么处理
企业注册第三年,未营业,一直0申报企业所得税,工商年报0申报,有风险提示,要怎么处理
请问老师,企业所得税出现风险提示,企业佣金支出未足额申报,该怎么处理?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
有差额,超出了5%
你好; 超过部分调整处理; 填写汇算表格调增即可
老师,把会算调增后,风险提示里也需要做有问题处理,需要上传啥说明吗?
你好;不用的; 如果确实超过标准了; 就直接调增;不用单独写说明的
老师,电子税务局里有需要带处理的就是这个需要调增的几张发票,我先把会算调增了,然后在需要处理这,候选需要调增的发票,选有问题,金额,就可以了是吗
你好; 是的; 就可以了; 发票不要去选择有问题;正常开给你的发票;选择无问题; 你只是超过标准而已
老师,麻烦您给看看,这张发票超标了,发票问题那,我点没问题,然后填写纳税调增金额就可以吗?那发票税前扣除情况那我改怎么选?
你好;对的 ; 只是调增而已; 不影响你发票; 你发票本身开对了; 就点击没问题; 现在可扣除; 因为你发票本身可以扣除;只是调增超过部分即可
老师,我是点反馈确认还是点异常项目反馈,有3张发票超标
你好; 超标了调整就行了。
好的,谢谢老师
不客气; 希望能帮到你