同学,你好,可以两个一起填表申报。
老师,您好,我们公司发行了一个基金产品,然后会有一个第三方进行管理,客户投资申购产品就会入资。然后我们有收入进账是只有我们收了管理费或者客户赎回资金,或者产品结算清盘的时候才有收入。 第三方让我们每个季度,把基金产品的季度交易金额,去税务局申报增值税和附加税。我们上个季度已经申报了一个季度交易额的增值税和附加税,请问账上怎么做呢? 还有因为这个季度交易额是波动交易额,还没有清盘,所以,我们还没有真正的收入,那还要申报所得税吗?
老师好,请教所得税季度申报表问题,以下数据为方便参考均为整数,企业为一般纳税人小微企业,税负为5%,是这样我一季度所得税申报表利润总额是6万,交税3000,二季度利润总额17万,迡补上一年度亏损10万(电脑自动蹦出来),补交税500,,这月申报三季度,利润总额是22万,在申报表填上数据后,第8行迡补以前年度亏损10万又自动蹦出来,我想问的是二季度已经迡补亏损完了,这季度怎么还迡补啊?
我们是小规模纳税人,今年三季度突然增加了地方水利建设基金、工会经费,还有残疾人保障就业基金,以前都是系统自动申报不产生税费,但是这个月却没有自动申报三季度的,我把金额输进去产生了税费,我查看了一下税费种认定是19年1月份开始的,那以前没有缴费以后查出来是要缴纳滞纳金吗?
问题二:20年金税盘服务费560是11和12月发生的,因为是小规模季报,所以是在21年1月进行增值税申报,然后第一次在560中抵扣的金额是图一第一个分录334.57,第二次是图三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分两次抵扣的一个背景,然后问题是金税盘服务费在11月和12月还没抵扣,前面的会计就直接做了抵扣分录(还是简略的,11月和12月相关分录,借:应交税费-应交增值税(税款减免)280,贷:银行存款280),到现在4月份开始调20年第四季度增值税申报减免的账,和21年第一季度增值税申报减免的账,就出现了图一第一个分录和图三分录的问题。
老师你好,公司小规模纳税人,销售眼镜商店由总公司和分公司组成,三季度前,所得税都是独立申报的,第4季度10月份进行了S局备案所得税汇总在一起 请问财务报表独立申报当中的利润表所得税计提是分开计提吗(两个公司利润表分别计提所得税,会有4四舍五入差异没事吗)?因为季报的时候第4季所得税汇总在一起(因为头一次报总、分公司,不知道这个财务报表和季报具体怎么填写)
老师,老板现在纠结一般纳税人和小规模 还有要不要成本票的事情 有没有能做一个书面的表格出来,直观对比这两个情况要缴纳的税款啊
钢坯出口可以退税么?
建筑服务工程管理服务入什么科目
我是一般纳税人公司,资产负债表里有费用20000元,工人工资,,怎么调表在电子税务局报过去
公司购买设备15万一般摊销几年?
老师您好,我们外贸公司采购了一批亚麻籽,现在国内有一家客户需要亚麻籽油,我们公司可以委托一家生产加工企业加工成亚麻籽油后再卖给客户吗,如果可以需要怎么合规的完善账务处理呢
老师,我今天突然收到这个短信,我记得我年审是报过了的,这个我不知道是不是骗子。
宋生老师 您在吗 咨询一个问题
老师,9月工资一共62000,其中一人工资8000,要交90元的个税,这所有的分录怎么写啊
老师,申报所得税,填写工资薪酬发放的工资薪酬大于0,怎么操作?
如果工会经费出现错误可以更正吗?
可以的,是可以更正的
单独申报可以吗?还是一起申好些?
看你自已,我一般都是一起申报