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老师,我没有做过建筑挂靠业务的账务处理。我以前做过房建建筑施工总承包单位的财务。我前两天去面试了一家建筑公司,他们是建筑挂靠的,我是挂靠方这边的财务。我有听过学堂关于建筑挂靠的课程,我也在会计问里面问过其他老师,听的课程里面说是,对于挂靠方做账就只需要把跟被挂靠方之间的结算往来账做清楚就可以。但是我在会计问里面问的有的老师又说挂靠方做账跟被挂靠方做账是一样的,照样确认业主拨付的工程款,以及施工过程中发生的成本费用,以及计提各类税金。老师,我现在还是蒙的,我作为挂靠方财务,我该怎么做账务处理,我需要在账务里做收入,成本费用,税金这些吗?我是挂靠方,什么是我的收入,成本?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
第一章作业.docx作业一、2019年1月,东方股份公司发生的部分经济业务如下:(1)收到投资者按投资合同交来的资本金500万元,已存入银行(2)向银行借入期限为1年3个月的借款3600o00元,存入银行(3)从银行提取现金18000元作为备用(4)购买原材料80o00元,已验收入库,款未付。(不考虑相关税费)(5)签发三个月到期的商业汇票150000元抵付上个月所欠货款(6)用银行存款500o00元偿还前欠的短期借款(7)用银行存款300000元购买不需安装的机器设备一台,已交付使用。(不考虑相关(8)购买原材料60000元,其中银行存款支付20000元,其余货款尚欠。(不考虑增(9)用资本公积转增资本600000元。根据以上业务,做出相关的会计分录二、通过第一章的学习的收获或体会及对此课程教与学的合理化建议1/1
老师,收到承兑汇票,以及去银行提前办理贴现,或者直接等到到期贴现的账务处理以及资料文件都要做什么呢?会计学堂有相关的课程可以学习吗?
今年我38岁了,去年通过中级一科,会计考了56分,财管考了51分,2011年7月会计专业毕业,也一在小公司频繁换工作,没考初级,只有最早的从业资格证,15年结婚生子后自己带娃,孩子今年6岁,后半年上小学,从今年2月份开始找工作没听课没看书到现在都没找到合适的工作,我做过建筑检测行业一般纳税人企业的全盘账务处理及申报纳税,今年计划必须拿到中级会计职称剩下的会计和财管,注册会计师的会计和经济法,税务师的《财管与会计》、《涉税服务经济》,计划只听注册会计师的课程这计划,可现在连工作都没有,我对自己都没信心了,好多老师说45岁后考注册会计师就没多大意义了,工作不长时间了,我现在对自己突然没信心了,我该怎么办呢?有老师可以给我建议吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那麻烦老师教一下,这些业务账务处理要怎么做,还有资料文件要做什么吗?比如银行汇票登记簿现在要做吗?
你们收到银行承兑汇票的时候,是需要给对方开收据的。
然后银行承兑汇票到期了,你们就带着相关的资料去银行办理手续就可以。
你们如果把银行存兑汇票被输给别人,你得让对方给你们开收据。
1、不是有开发票了吗,还要开收据吗,老师? 2、那账务处理怎么做呢?用的科目有什么讲究吗? 3、如果不是到期了才去银行办理贴现,而是自己找第三方银行比如网商银行办理贴现,账务处理又要怎么做呢?
是对方收到汇票的收据,而不是开的发票
你们收到承兑汇票的时候 借应收票据 贷应收账款
第三贴现的时候 借银行存款 财务费用 贷应收票据