你好,对方如果给你开了普通发票,你支付了多少做多少?借委托加工物资,贷银行存款。

你好,我们给客户开了发票,客户付款时总会扣钱,那这种要怎么处理啊,能开拆扣发票吗 客户拿他们的材料给我们加工,反馈说损耗了他们的材料 也有些是质量问题,我们应该怎么处理来冲平这个账
别人给我们转钱调我们家的车,然后我给他们开增值税专用发票,但是我们家票开不了那么多,我就想着分开开,但是开了一半之后,另一半开不出来了,怎么办?
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
你好..暂估加工费发票..比如下月给我们开进来..数字我们知道..不含税金额10..税额1.3 你好..当月暂估加工费用 和下月发票来了以后的分录分别怎么写
你好老师,我想问下,别人给我们代加工,开了加工费的票来了,后来我们扣了人家的钱,那发票扣了钱之后多出来的金额,应该怎么平掉合适
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
开的是专票
两种做法,借委托加工物资 进项 贷银行存款、 营业外收入 还有一种做法,借委托加工物资 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款、 应付账款,借应付账款,贷委托交物资,应交税费、应交增值税进项转出。
就开的1000的发票付了800,还有200应该咋平
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。