当时的分录怎么做的?应该是冲减了管理费用是不是?

老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?
律师费计入管理费用,月末结转利润了,应该冲减投资收益的,应怎么调整入账,跨月了
老师多计提了管理费用-折旧费月末已结转到本年利润,应该怎么做
之前月份财务费用-利息收入,做成贷方正数了。一般都是借方负数。月底也结转过损益了。现在发现了,应该怎么调整呢?不用调整报表了,账务应该怎么调整?
老师您好!9月末结转本年利润的时候,主营业务收入科目结转错误,该如何调整,有笔费用应该做营业外收入的,做到主营业务收入了
老师,电商核定征收的个人店铺,是交1%的增值税和5%的经营所得吗?
老师好,麻烦问一下备用金用对私转还是对公转呀?后期员工会找发票来冲账,但是也不知道能找到那么多票没有,所以想问一下对公转还是对私转呀?
企业所得税季度申报表实际支付的应付职工薪酬包括今年发放往年的吗
老师,2025年的本年利润是734996.26元,但是资产负债表的年初余额是-6446653.48元,期末余额是-5704457.22元,差得出742196.26元,这样算正常吗?
老师核定征收的个体户,经营所得税率怎么算的呢?有没有速算扣除?
点了查询就出来图片上的,然后就点不开
老师,你好,钢材贸易行业,税务稽查,上家逃跑,进项发票72万,私户资金回流20万,这种情况72万的进项发票,进项税额都要进项转出吗?还是只需要转出回流的20万的金额?税务局一般会怎么处理呢?
老师好,我想问哈我们这个月工资包含个人应该交的社保合计105384.7,这里面个人应该交社保5143 公司 应该交11915.97 我计提工资的完整的分录改怎么做?老师给我个完整的会计分录,从计提到发放并带上数字,我老是在数字这里搞混,谢谢,
老师想问一下;我们公司总经理合同和社保都是和总公司签的;社保也是在总公司缴纳申报;支付工资的时候是总公司付一部分,我们公司付一部分;这种个税怎么申报是合理的呢
老师你好请问缴纳印花税分录如何写呢?
借管理费用 3000 贷银行 3000。期末和所有收入成本一起结转到本年利润了
期末应冲减投资收益的
借管理费用负数借投资收益。
摘要怎么写
你好 调整某某账务处理。
某某是写日期凭证号吗?
一般写账务处理的
老师,这样写管理费用就是负数,月末需要结转到本年利润
需要的正常结转不影响。
这样利润表管理费用是负数怎么办
能申报了吗 你那个申报就没关系的
不能申报
不能申报的,你把它放到营业外收入里面去。
不是吧,这个是投资收益期间发生的费用
你好,那你的管理费用先报不了不是吗?附属申报不了,不能只能填写到营业外收入里面去啊,对你的增值税所得税没有影响的。