当时的分录怎么做的?应该是冲减了管理费用是不是?
去年的费用今年做?计入以前年度损益调整?最后月末要结转吗?为什么结转了是在利润分配~应付利润
律师费计入管理费用,月末结转利润了,应该冲减投资收益的,应怎么调整入账,跨月了
老师多计提了管理费用-折旧费月末已结转到本年利润,应该怎么做
之前月份财务费用-利息收入,做成贷方正数了。一般都是借方负数。月底也结转过损益了。现在发现了,应该怎么调整呢?不用调整报表了,账务应该怎么调整?
请问老师,公司三月份购买白酒入账管理费用,卖了一些入账其他业务收入,没有结转成本(未做入库),还能结转吗?冲减管理费用吗,怎么做账,做以前年度损益调整吗?
物流公司卖二手车在哪里申报增值税,报表填那一栏
小规模一年开票200万可以吗
老师问下个体工商户在哪里申报各项税种?另外个体工商户的增值税没开发票,报税时做无票收入是吗?个体工商户增值税税率是按1%计提记账吗?
公司要注销,对于应收账款债权转让给股东,怎么做分录
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
借管理费用 3000 贷银行 3000。期末和所有收入成本一起结转到本年利润了
期末应冲减投资收益的
借管理费用负数借投资收益。
摘要怎么写
你好 调整某某账务处理。
某某是写日期凭证号吗?
一般写账务处理的
老师,这样写管理费用就是负数,月末需要结转到本年利润
需要的正常结转不影响。
这样利润表管理费用是负数怎么办
能申报了吗 你那个申报就没关系的
不能申报
不能申报的,你把它放到营业外收入里面去。
不是吧,这个是投资收益期间发生的费用
你好,那你的管理费用先报不了不是吗?附属申报不了,不能只能填写到营业外收入里面去啊,对你的增值税所得税没有影响的。