当时的分录怎么做的?应该是冲减了管理费用是不是?
去年的费用今年做?计入以前年度损益调整?最后月末要结转吗?为什么结转了是在利润分配~应付利润
律师费计入管理费用,月末结转利润了,应该冲减投资收益的,应怎么调整入账,跨月了
老师多计提了管理费用-折旧费月末已结转到本年利润,应该怎么做
之前月份财务费用-利息收入,做成贷方正数了。一般都是借方负数。月底也结转过损益了。现在发现了,应该怎么调整呢?不用调整报表了,账务应该怎么调整?
请问老师,公司三月份购买白酒入账管理费用,卖了一些入账其他业务收入,没有结转成本(未做入库),还能结转吗?冲减管理费用吗,怎么做账,做以前年度损益调整吗?
什么情况下需要暂估成本?根据什么来啊,我哪知道有没有成本需要暂估
我们公司是生产模具的厂,如何核算生产成本?根据领用的原材料结转到生产成本,然后制造费用也结转到生产成本是不是就可以核算了
农用植保无人机 应按多少年算折旧
@朴老师,你好,那可以理解为上市公司发行股票,相当于是发行欠条吗?并不是实质的投资款增加?这样理解是都稍贴地气点。
购买设备怎么分录呢,和月供分录
汽车4S店销售使用一年的自驾车,卖出过户在二手车市场开具二手车统一发票0%税率,需要缴纳增值税吗
老师,申报工资一定要和实际发放工资一致是吧,如果不一致回怎么样
收到一张深圳电子普通发票为什么电子税务里面全量发票查不到?
企业注册资金是100万元,可是账目上的实收资本被之前会计调成了0 这个怎么办 我们有实缴数
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录昨天忘记写了,然后我看利润分配的借方有负数余额440863.44,这个数据有点大喔,是不是说明我们整体亏了这么多钱呀。然后分录里借方86045.1是表示4月份亏了86045.1元是吧,哈哈,最近我研究一下这个,给老板讲讲,我担心我发给他,他会问我
借管理费用 3000 贷银行 3000。期末和所有收入成本一起结转到本年利润了
期末应冲减投资收益的
借管理费用负数借投资收益。
摘要怎么写
你好 调整某某账务处理。
某某是写日期凭证号吗?
一般写账务处理的
老师,这样写管理费用就是负数,月末需要结转到本年利润
需要的正常结转不影响。
这样利润表管理费用是负数怎么办
能申报了吗 你那个申报就没关系的
不能申报
不能申报的,你把它放到营业外收入里面去。
不是吧,这个是投资收益期间发生的费用
你好,那你的管理费用先报不了不是吗?附属申报不了,不能只能填写到营业外收入里面去啊,对你的增值税所得税没有影响的。