你好 这个只有其他应付款,那么你放到借方的

您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
老师,为什么在其他应收款挂借方,在其他应付款也挂借方呢,
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
公司只有其他应付款,现在有押金要挂其他应收,还是挂其他应付借方?
法人和其他人的借款都只挂其他应收款,没有挂其他应付款,做完账试算平衡的时候贷方出现几十万的数,但是不想要其他应收款出现贷方,有什么比较好的方法调账处理?
老师,我们4月30号给员工发放五一节自产产品酒,我记入到4月份还是5月份里?
经营范围包含:文化用品、体育用品、办公用品、办公设备耗材的销售 老板问可以开会议服务类,商务文印类
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问出口的货物城建税退吗?
老师我的软件里是应付工资没有再设置二级科目了,离职补偿金计提时可以直接借管理费用贷应付工资吗备注里写清楚
老师老板在公司里发工资,但不交社保这样风险高吗?
新入职销售员工的社保基数一直按试用期的基本工资缴纳,没有把提成计入进去,并且劳动合同也注明第一年的社保基数按试用期的基本工资缴纳,所以转正后的社保基数也没有按调整后的的基本工资和提成计算可以吗
老师好,建筑行业的工人工资应该入账到哪个科目?(工人是长期固定工人,但是项目现在很少)
老师,顾客购买了400的东西,她要开200的发票,这样可以吗?
我们公司租的房子,作为办公室,一直没开发票,现在想把今年的和以前年度的都开了,会有滞纳金吗?
我想问一下这个离职补偿金在填报企业所得税季度申报表时要不要填写在实际发放职工工资这一栏呢?个税时按照离职补偿单独申报的