这个收入填写的是年累计的收入,一到四季度的。

你好老师,个体户申报经营所得税显示这样的错误这个怎么办
个体工商户自然人经营所得申报时显示这个是什么意思?
老师,个体户注销税务,显示个税经营所得不通过,但还没到申报期,怎么报经营所得
老师 个体户个人所得税经营所得 电子税务局显示自行申报 这个该怎么报
你好,老师,个体经营所得申报错误了怎么去更正?已经交了款
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次
房租在汇算清缴前未取得发票,应该在纳税项目明细表二、扣除类调整项目(十七)其他里调增吗?
老师,小规模开了销项发票,不含税10000,1%税点100,做分录如何做呢
原租赁合同2030年12月31日到期已交印花税,因房租过高重新签订协议,租赁期限2026年07月01日-2036年06月30日。 本合同为双方原租赁合同(2023.1.1一2030.12.31)的替代合同,乙方租金已支付至2026年6月30日,本合同自签订之日起即生效履行,双方原租赁合同(2023.1.1一2030.12.31)同时解除并失效。原合同与本合同不一致的,以本合同为准。 请问 1.印花税按新签合同金额缴纳 (新合同租期:2026年07月01日-2036年06月30日) 2.原合同2026.07.01-2030.12.31已交的印花税能从新合同中扣除吗!
好的老师,在这里填写收入吗?
是的,这里填写的是一到12月份的。
填写税控盘的开票收入可以吗?
之前有申报过五票收入吗?如果没有的话可以的。
没有无票收入,全都是发票收入,
那就看这个开发票的金额就行。
账套上的营业收入和税控盘的一样,
好,那你之前怎么申报的,你看一下你之前几个季度。
之前的是大厅申报的,这期让我自己申报,这里我填写了收入,税费咋这么多呀2433.48元
减免,没有填写利润100万以内的可以减半。
选择这个吗老师
对的,是的,是这么做的。
这样填写可以吗老师,这里我填写两次减免项目,一共减免2433.48
看下最后给你减免了多少,只要减了一个就行。
嗯嗯,还有问一下老师,增值税全都免税了,可是到这个经营所得税,我自己什么钱都拿不到,收到的钱都用在购买材料和其他成本上,这样的情况下也必须要缴纳这个经营所得税吗,这个经营所得税和个人所得税一样税吧?
单位是盈利的吧,只要盈利的就需要缴纳的
老师你说得盈利和营业收入应该是不一样的概念吧,盈利是指净利润吧,可是我在填写的是营业收入呀
不一样的,按照收入缴纳的是不考虑成本费用,如果查账征税的,他应该是根据利润来交税,只要有利润,年累计利润6万以外的都是需要缴纳的。