借:在建工程 贷:银行存款 借:固定资产 贷:在建工程

老师,我公司要造一台压缩机,中间从不同供应商购入的配件,怎么做账呢?压缩机做好后,再作为固定资产吗?想问一下账务怎么处理?
老师,请问公司之前购买一台空压机,现在以旧换新后,还应付金额7200元,这7200元要怎么做账呢?之前的那台空压机已入固定资产,要怎么做处理呢
老师你好!同类固定资产置换差价应该怎样处理呢?公司7月购入固定资价格6509.73元,税额846.27元。8月进行同类固定资产置换补差价1988.5元,税额638.5元。已提折旧51.54元,净残值为325.49元。是要将7月的固定资产清理后,再重新计入新的固定资产。请问老师这整套分录应该怎么做呢?麻请老师提供一下完整的分录。感谢了
老师好,公司购进了大型销售用设备,原价200万,后使用中发现压缩机有问题,就以该压缩机向厂家换了一个更好的,以旧换新后补差价50万。但我之前按照原价入账并计提了折旧,现在补完差价拿到新的发票该怎么处理呢,直接计入固定资产并且不调整之前折旧,按照新的取得成本在后续期间内折旧吗?
老师好,公司购进了大型销售用设备,原价200万,后使用中发现压缩机有问题,就以该压缩机向厂家换了一个更好的,以旧换新后补差价50万。但我之前按照原价入账并计提了折旧,现在补完差价拿到新的发票该怎么处理呢,直接计入固定资产并且不调整之前折旧,按照新的取得成本在后续期间内折旧吗?
合作分成费这个月也有已经完成的项目,也是结转到销售费用哇 。我看往期从来没结转到销售费用过。我们做账逻辑是,人工、费用、分成分开做,已结束或者不再继续的项目转到销售费用,其他转到主营业务成本,但是合作分成费合同履约成本每个月有借方贷方都要结转为0。我需要把已完工的合作分成费放入销售费用吗?
老师再问个事,我是劳务建筑公司,我去年干了个纯劳务的一个工程,然后这个月完工需要我开发票了。然后我把劳务工资都计提到本月么?还是什么流程?
老师,我想问下这个废品回收会计是不是挺累,挺辛苦的呀
外贸企业汇兑损益需要交企业所得税吗
老板让我核算成本,月初的时候我要提供什么给老板比较好?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
成本会计月末需要给老板提供什么报表?
老师,农产品公司卖蔬菜,有内销业务跟出口业务,是不是做在同一个账套里
老师你好,卖掉以前没入账的车,卖车款买了新车,怎做分录?
老师,你好!我们是卖酒的电商,平台补贴怎么给他们开票啊,我们只能开酒吧?
如果这台设备不是公司自用,做完后,再销售给其他公司呢?
借:物资采购 贷:银行存款 借:库存商品 贷:物资采购