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老师,我公司是建筑服务行业,我们承包的项目是简易征收计税,开3%建筑服务发票,可以差额计税,现在甲方要求更改合同,导致我们开回来可抵扣作差额计税的劳务分包多开了发票,如果要求对方冲红上月开出的发票,对方具体要怎么做?对方问怎么把之前申报缴纳的税款申请退税?

2023-11-17 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-17 10:08

这个是专票,对方认证了吗?

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快账用户5088 追问 2023-11-17 10:10

对方开的也是3%的建筑服务工程款普增值税发票

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齐红老师 解答 2023-11-17 10:12

你好,发票收回来全部红冲,再重新开,然后你申报的时候一个正数一个负数,差额按照负数来申报,能不能退回,你看下应补税款是一个负数吧,大部分一般纳税人是不给退的。

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这个是专票,对方认证了吗?
2023-11-17
你们可以按差额计税,就是那样计算的
2025-09-03
进项票可以是材料费和人工费。老板的车你们得有租赁发票才行,如果没有租赁,与车相关的做不了 可以的,可以这么做的。
2024-11-13
你好 1.  可以的。 分包可以按这个开; 记得发票栏备注清楚 ; 2;   是的。需要有资质  ; 这个本身也是开展业务 当地建设部门要求的   3;    你们目前是可以按免税普票开; 或者是按3%专票开的 ; 4;   如果你 开专票 看你们是否放弃免税; 放弃免税的话; 就没法开免税了   5;   差额可以的;  劳务分包商为小规模纳税人的,“营改增”后其征收率统一为3%
2022-07-26
您好,这个差额是可以开工程服务的,这个要求
2024-04-06
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