您好 其他应收款 借方写 支付的其他 贷方写收到的其他
做缴纳社保公积金分录时,其他应收款为什么要放借方?麻烦老师解释一下
老师好,麻烦问下资产负债表其他应收款、其他应付款有变动,现金流量表需要改动吗?是手动调整的资产负债表,不清楚现金流量表要不要也调整,谢谢老师!
为什么进项税额、销项税额抵减、已交税金、减免税款、出口抵减内销产品应纳税额、转出未交增值税属于借方科目,麻烦可以解释的老师回答,谢谢
为什么进项税额、销项税额抵减、已交税金、减免税款、出口抵减内销产品应纳税额、转出未交增值税属于借方科目,麻烦可以解释的老师回答,谢谢
其他应收款借方现金流填写什么,其他应收款贷方现金流填写什么,麻烦资深老师回答,谢谢
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
麻烦老师解释下,谢谢
比如您收到银行存款 借: 银行存款 贷 其他应收款 现金流项目就是:收到的其他与经营活动有关的现金 您支付其他应收款 借:其他应收款 贷 银行存款 现金流项目就是:支付的其他与经营活动有关的现金
其他应付款也是一样吗?
对 其他应付也是一样的