你好,直接做到今年的。
老师,对方12.30开的发票我在今天才收到,没入账,还有12月份我没有计提所得税,但是我已经结账并且税也报了,现在有补救的办法?我该怎么补救?
老师,你好,我请教一下,我们这里是民办幼儿园,2018年9月1就开始营业了,但那时还是无证经营。到2020年8月才拿到民办非企业证书,9月份做了税务登记。然后这期间,全部的账我都是做了类似流水账这样,所有的收支也几乎没有发票。 听说做了税务登记,就要做外账,请问我现在应该怎么做?
老师 我们有一笔对公转账9月的时候已经转出去了 但是今天才发现专票的纳税人识别号开错了 现在应该怎么操作呢
老师 我们是民非企业幼儿园,税昨天已报了,账也结了,今天才发现还有发票没有入账,我不想去年的账,现在应该怎么做呢
老师 我们是民非企业幼儿园,账在2020年前是代账公司在做,所有付的钱他们都挂的其他应付款-往来款 现在差不多一万了,现在要怎么才能平这个往来款呢
老师,如果不想在户籍所在地考,想就近考,怎么换考点
刚接手的企业发现银行余额对不上是做银行余额调节表呢还是改期初数,
企业账户,与银行账户余额对不上,可以做个银行余额调节表嘛,
老师,有资产负债表,利润表的模版吗
老师早上好,想请教一下,就是我增加了一个固定资产,这个月我要折旧,但是在折旧的时候我需要增加固定资产原值,我在做账的时候已经做过了,借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 现在是我在折旧的时候点击系统折旧后面的其他凭证进行折旧,他就会有出现一个分录 借:固定资产 贷:库存现金 关键是我之前做过这个分录了,现在再有一个库存现金就重复了,我该怎么操作才好呢,请老师指点
老师,早上好!我刚刚接手公司会计,我又是新手,之前干出纳的。现在从哪一步入手,凭证做账报税都没有人教。我该怎么做。这个课程我买了但是找不到教程视频
老师好,请问单位对员工违规的罚款计入营业外收入合规吗?税务局认可吗?
把个人车租给公司,一个月400元,需要交什么税,怎么办理
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!我看到24年财务报表是4963万多,然后看2025年1月财务报表资产是3676万多,我不知道怎么变少的
老师所有者权益变动表什么时候填
直接做到今年怎么做呢,那我去年的费用好像就不真实了,要怎么直接做到今年并且让去年的费用真实呢
借非限定性净资产贷银行 直接做这个汇算,清缴的时候抵扣去年的所得税。
我是费用呢老师,银行存款他们根据流水录了的,
这看怎么做的 预付的吗 借非限定性净资产贷预付账款
老师 他们当时直接凭伙食结算单做的,没有发票也直接入成本了,那我今天才清查出来一堆发票,但是账也结了,我现在这个分录要怎么做呢,并且发票的金额和账上的食材金额也是对不上的,所以我现在这个发票要怎么入账呢
你好,没有发票的,正常走就可以的,可以正常做的,就是不允许抵扣所得税。
我们所得税也是免的,我的意思是这堆发票我现在入在今年应该怎么入账呢,只是到时审计不认
没有发票审计上不认可的,你需要正常做账,做上面的账务处理就可以的,这个属于你单位的成本。
老师我是说现在我这一堆食材发票,我账已经结账了,我入在今年我要怎么入账怎么做分录
做上面的分录, 借业务活动成本,贷银行或者是预付账款或者其他应付款。
或者是借非限定性净资产 贷预付订
我们所有食材的分录是:借:业务活动成本 贷:其他应收款-苏秀春(未有发票) ,现在这堆发票做的分录老师写的那个我没有明白呢
是之前做了后期来了发票还是怎么了?
2022年做了食材入账(无票)借 业务成本,贷:其他应收款,但是我今天找到了一些2022年的食材发票,但是账已结,税已报,如果反结账的话还得改更正申报,就太麻烦了,我的意思直接做在这1月,且让这费用又是属于2022年的,应该怎么做这分录
借其他应收款,贷限定性净资产, 这个是红冲的,然后再做发票的, 借限定性净资产,贷其他应收款
贷方限定性净资产,代表什么呢和借方
你好,这个就是你的餐费是专款专用的意思。
这个限定性净资产相当于公司的什么科目呢
利润分配,未分配利润。