你好,直接做到今年的。

老师,对方12.30开的发票我在今天才收到,没入账,还有12月份我没有计提所得税,但是我已经结账并且税也报了,现在有补救的办法?我该怎么补救?
老师,你好,我请教一下,我们这里是民办幼儿园,2018年9月1就开始营业了,但那时还是无证经营。到2020年8月才拿到民办非企业证书,9月份做了税务登记。然后这期间,全部的账我都是做了类似流水账这样,所有的收支也几乎没有发票。 听说做了税务登记,就要做外账,请问我现在应该怎么做?
老师 我们有一笔对公转账9月的时候已经转出去了 但是今天才发现专票的纳税人识别号开错了 现在应该怎么操作呢
老师 我们是民非企业幼儿园,税昨天已报了,账也结了,今天才发现还有发票没有入账,我不想去年的账,现在应该怎么做呢
老师 我们是民非企业幼儿园,账在2020年前是代账公司在做,所有付的钱他们都挂的其他应付款-往来款 现在差不多一万了,现在要怎么才能平这个往来款呢
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
直接做到今年怎么做呢,那我去年的费用好像就不真实了,要怎么直接做到今年并且让去年的费用真实呢
借非限定性净资产贷银行 直接做这个汇算,清缴的时候抵扣去年的所得税。
我是费用呢老师,银行存款他们根据流水录了的,
这看怎么做的 预付的吗 借非限定性净资产贷预付账款
老师 他们当时直接凭伙食结算单做的,没有发票也直接入成本了,那我今天才清查出来一堆发票,但是账也结了,我现在这个分录要怎么做呢,并且发票的金额和账上的食材金额也是对不上的,所以我现在这个发票要怎么入账呢
你好,没有发票的,正常走就可以的,可以正常做的,就是不允许抵扣所得税。
我们所得税也是免的,我的意思是这堆发票我现在入在今年应该怎么入账呢,只是到时审计不认
没有发票审计上不认可的,你需要正常做账,做上面的账务处理就可以的,这个属于你单位的成本。
老师我是说现在我这一堆食材发票,我账已经结账了,我入在今年我要怎么入账怎么做分录
做上面的分录, 借业务活动成本,贷银行或者是预付账款或者其他应付款。
或者是借非限定性净资产 贷预付订
我们所有食材的分录是:借:业务活动成本 贷:其他应收款-苏秀春(未有发票) ,现在这堆发票做的分录老师写的那个我没有明白呢
是之前做了后期来了发票还是怎么了?
2022年做了食材入账(无票)借 业务成本,贷:其他应收款,但是我今天找到了一些2022年的食材发票,但是账已结,税已报,如果反结账的话还得改更正申报,就太麻烦了,我的意思直接做在这1月,且让这费用又是属于2022年的,应该怎么做这分录
借其他应收款,贷限定性净资产, 这个是红冲的,然后再做发票的, 借限定性净资产,贷其他应收款
贷方限定性净资产,代表什么呢和借方
你好,这个就是你的餐费是专款专用的意思。
这个限定性净资产相当于公司的什么科目呢
利润分配,未分配利润。