借其他应收款,贷应付职工薪酬社保, 借应付职工基础社保,借管理费用社保负数

老师,您好!我单位因为社保局多收了一个职工的养老金,在去年12月交费时退回了,只让我单位缴了一个养老金差额。因为工资发放比社保缴纳的早,所以没有从个人里面扣减出来单位,这月我们发放工资补扣了这一块养老金,但是出现“其他应付款-基本养老金”补扣的余额,我不知应该如何做账?
收到之前缴纳的,退休员工交的失业和养老怎么做账
公司公户收到了(1)社保局发来的:一次性留工补助,这笔金额要怎么做账?(2)公户收到社保局发来的:社保退费,(之前养老的扣除比例是15%,现在改为14%,便把1月到8月多交的1%逐笔退回),这几笔社保退费要怎么做账?
疫情影响,社保养老比例下调,之前1-8月养老保险比例高于14%,一到8月高出的比例退回公司账户,公司收到1-8月多交的养老部分,老师,这个怎么入账
请问,社保局退回多缴纳的养老保险金,怎么做分录呀?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
应付职工的部分在工资里已经提现了
你好,这个退回的是个人负担的还是企业的?
退回的是公司和个人一起的,但是个人那一部分以现金形式已经退给员工了
借其他应收款, 贷应付职工薪酬社保, 其他应收款个人 借应付职工基础社保,借管理费用社保负数 付款给个人 借其他应收款,个人 贷银行
老师,记账凭证可以写成 借:应付职工社保,借:管理费用负数
冲计提的,可以这么做的。