你好 可以的,这个实在找不到,就放到营业外损益里面的
我们是小额贷款公司,有两个系统,有一个系统应该月末把未交转其他应付,另一个系统缴纳税金的时候把差额做其他应收,但是之前一直没做这个,导致两个系统税金都是不对的,我能不能一笔把这个税金都转到未交,差额然后怎么做呢,因为时间太长了,所以没有办法去一笔笔扒了!
老师,我们的账户一直不对,我能直接调到营业外支出-其他去,把账余额调对了吗?也找不出来原因了的,很久了,余额一直不对。每个月都差异那些数
老师你好,我想咨询一下,项目挂靠其他公司,有一笔款他们已经付了,但是发票被我们弄丢了,我们也找开票方要到复印件了,因为是17年的事情,对方也不愿意调整损益,要我们找开票方红冲,但是开票方没有开错,是我们自己弄丢了,请问这笔预付账款可不可以直接调整营业外支出,如果可以,那么会不会有风险
老师,我补缴了一笔以前会计逾期未交的个税,但是找不到差异了,找不到原因的这笔能直接做营业外支出去吗?
老师您好,我们是小规模公司。以前的会计录了一笔应交税费-销项税额 贷方-71.2,我想要扯平这个数,怎么做合理呢?是以前年度的,我现在账务只有这个数,找不到原始那笔分录了。
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?