你好,同学 对的哈,这种情况是需要项目地预缴纳

老师你好,对于非房企转让不动产,不动产所在地和机构所在地不在同一地方,在不动产所在地预缴5%后,若在机构所在地补缴,所收的税款是属于机构所在地税局吗?
老师好!打扰一下。土地增值税计算时,与转让房地产有关的税金,机构所在地申报的增值税要扣除异地预缴的增值税之后*税率吗?
房地产销售预交的增值税可以在土地增值税环节抵扣
房开企业异地销售房地产。增值税和土地增值税都是在不动产所在地预交吗?汇算是在机构所在地?
房地产企业出售停车位,在预交土地增值税时应按普通住宅还是非普通住宅计算缴纳土地增值税?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那汇算呢?
汇算是机构地处理,是单位汇算